你好,選擇所屬期,然后找下面的綜合所得申報(bào),找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào)。

老師,個(gè)稅要重新申報(bào)怎么操作
老師,個(gè)稅申報(bào)后想重新申報(bào),怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人所得稅申報(bào)完了,稅也繳了,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,想重新申報(bào),能撤回嗎?該怎么操作?
老師,現(xiàn)在是申報(bào)期,所得稅預(yù)繳申報(bào)錯(cuò)誤,想重新申報(bào)。咋么操作
報(bào)稅作廢重新申報(bào)怎么操作?
老師您看一下 1.個(gè)體戶是不是不用申報(bào)呀 2.這樣是不是經(jīng)營(yíng)所得就已經(jīng)申報(bào)了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計(jì)提9月份的工資,計(jì)提9月份工資10月份申報(bào)個(gè)稅是吧?
老師,之前有拍短劇的來(lái)我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬(wàn)多,現(xiàn)在這個(gè)劇組以個(gè)人名義又補(bǔ)償給我們公司兩萬(wàn),如果他們不要票的話,我們做無(wú)票收入就可以了吧?如果要票的話就得把錢退回去,讓他們公對(duì)公這么轉(zhuǎn),對(duì)么
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費(fèi)用 。產(chǎn)生的電費(fèi)可以入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬(wàn)元進(jìn)行2個(gè)項(xiàng)目研發(fā),分別為R001和 RO02。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當(dāng)年研發(fā)項(xiàng)目尚未完成,發(fā)生的1400萬(wàn)元費(fèi)用 化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同,支付600萬(wàn) 元,當(dāng)年9月研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)攤 銷的金額為20萬(wàn)元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除的研究開發(fā)費(fèi)用支出為 A1680 B1699.2 C1702 D2256
老師,想問(wèn)核算會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個(gè)員工上個(gè)月退休了,自己成立一個(gè)個(gè)體戶,我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對(duì)于我公司有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)檫@個(gè)員工以前是我單位的
請(qǐng)問(wèn),銀行的短信服務(wù)費(fèi),網(wǎng)銀年費(fèi),結(jié)算卡費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,職工新酬和實(shí)際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?
老師,我公司是房地產(chǎn)公司,稅局問(wèn)我公司是否采集土地增值稅項(xiàng)目編號(hào),但我想問(wèn)這個(gè)土增項(xiàng)目編號(hào)和城鎮(zhèn)土地使用稅是否有關(guān)系?


就是本月申報(bào)的報(bào)表,點(diǎn)綜合所得申報(bào),出來(lái)收入合計(jì)數(shù),后面操作中有清除數(shù)據(jù),沒(méi)有更正申報(bào)呀
你好,報(bào)表報(bào)送這個(gè)頁(yè)面截圖。
拍照完發(fā)送不出去呀
首頁(yè)選擇所屬期,然后在下方找到綜合所得申報(bào)。
你也沒(méi)有找到報(bào)表報(bào)送。
我就是點(diǎn)擊綜合所得申報(bào)后進(jìn)入上圖所示界面,下一步怎么做
你是不是在左邊選擇綜合所得,我是說(shuō)在下面。
選擇所屬期之后,找下面的綜合所得申報(bào)。
是選在下面的綜合所得出現(xiàn)的界面
不對(duì),你明明選擇的是最左邊的第三列,你看下他都是個(gè)藍(lán)字。
根據(jù)我這個(gè)操作的,從來(lái)沒(méi)有說(shuō)更正不成功的。
我己進(jìn)入可以作廢申報(bào)界面,狀態(tài)是申報(bào)成功,無(wú)需繳款,是不是直接點(diǎn)作廢申報(bào)就行
哦,對(duì)的是的作廢申報(bào)。
作廢申報(bào)后是不是回到收入及減除填寫,清除數(shù)據(jù)后重新填
你好,對(duì)的是的,你在里面修改就可以啊。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。