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12月有個總經(jīng)理獎金,當(dāng)時也及繳納個稅了,但是計提12月工資時候我只計提工資沒計提獎金,工資獎金發(fā)放是在1月份發(fā)放的,季度報稅也報完了,那這個獎金的計提我是怎么調(diào)做賬呢

2022-02-11 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-11 08:28

你好,那你可以做到一月份借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。

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快賬用戶8804 追問 2022-02-11 08:29

不用做到以前年度損益調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2022-02-11 08:29

你好,不用做的,你直接做到今年,相當(dāng)于今年的獎金抵扣今年的所得稅。

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你好,那你可以做到一月份借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-02-11
你好借其他應(yīng)收款-某員工貸銀行存款 補計提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸 其他應(yīng)收款 把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)未分配利潤去
2020-02-24
你好,同學(xué),1200元獎金可以補提到2月份,3月申報只申報2月工資3200即可,因為1月工資已在2月申報過了,如果你申報1-2月 6400元,相當(dāng)于多申報了一個月工資。你再理解一下
2021-04-12
你好,同學(xué) 是只能作為24年的, 可以單獨計稅,可以合并工資
2024-02-05
您好,可以計提在2月的,相當(dāng)于先發(fā)嘛,不用分別提,我們計提在一起的,都是交個稅 下面是一套分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2025-01-18
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