您好,那您掛賬往來款,借銀行存款。貸其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問公司想要注銷,但是其他應(yīng)付款和實(shí)收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒錢了,其他應(yīng)付款也無(wú)力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請(qǐng)問賬務(wù)上要怎么處理
其他公司已投資款入賬了本公司,但是其他公司不是股東,現(xiàn)在怎么處理(印花稅已交)
公司一直虧錢,實(shí)收資本已經(jīng)繳足,公司已經(jīng)欠法人幾百萬(wàn),現(xiàn)在其他股東還在投錢進(jìn)來,是記其他應(yīng)付款,還是資本公積呢
請(qǐng)問公司原股東已投資到位20萬(wàn),現(xiàn)股轉(zhuǎn)給其他股東,原股東20萬(wàn)對(duì)公轉(zhuǎn)給了他,現(xiàn)賬務(wù)處理是銀行轉(zhuǎn)原股東投資的錢,沖之前實(shí)收資本嗎?還是怎么做?
您好,如果公司股東已入資,現(xiàn)在這個(gè)股東要退出,但是入資款不退給他,這個(gè)賬要怎么處理,相當(dāng)于他投資的這個(gè)款已經(jīng)用完虧損了
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬(wàn)5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn)955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
已經(jīng)入了實(shí)收資本,印花稅都交了
您好,對(duì)方不是股東,不能計(jì)入實(shí)收資本,您可以先繳納印花稅
之前入的賬,調(diào)出來就行是吧
是的,您的理解非常正確