同學你好 通俗的解釋一下假如你是建筑施工企業(yè),提供建筑服務預繳以及按簡易計稅的建筑服務項目,你取得了1000萬的收入,但又支付給了下面分包方800萬,這個時候你就可以用差額征稅這一條款了。怎么用?根據(jù)稅法規(guī)定允許你用1000萬扣除支付給分包方的800萬,用差額200萬乘以稅率或征收率來繳稅,這就是差額征稅。
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時候需要納稅調(diào)增?
老師,4月份社保新增了兩個人,5月份在社??劾U客戶端申報工資是選擇年度工資繳費調(diào)整2024年按人員申報嗎?如圖所示,您看對嗎?
老師,我想咨詢一下。我目前有2家關聯(lián)公司有借款(2021年2月開始借款),利息一直沒支出也沒開票?,F(xiàn)在想開票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報抵扣呢?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機器設備使用 陸陸續(xù)續(xù)購買的 分批次購買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬,但不知道后續(xù)還有 這個怎么做賬 籌建期
軟件開發(fā)行業(yè),研發(fā)費用可以進行加計扣除嗎?有相關文件嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
軟件開發(fā)行業(yè)是什么時間點確認收入?
現(xiàn)在開發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開票統(tǒng)一開給一個公司,物流是走貨運公司或者自己的司機去送的,這樣合不合規(guī)
那我的主營業(yè)務收入還是1000萬?
我的客戶抵扣多少稅額?
是的,你的主營業(yè)務收入依然是1000萬,你開出去的銷售發(fā)票上面也是1000萬,但你交稅時只需要按照200萬交,發(fā)票上的稅額也只有18萬。200萬*9%=18萬 你交多少稅,客戶就能抵多少稅額,差額計稅時,客戶能抵的進項稅肯定是沒有你全額按1000萬元計稅時那么多了,這就是你跟客戶之間協(xié)調(diào)了,總之你交得多客戶就抵的多,客戶的羊毛出在你身上。
差額也可以是一般計稅?我的分包開發(fā)票給我的時候我也可以抵扣
是我說錯了,差額計稅的征收率是3%,不能抵扣進項稅,你分包開給你的專票你不能抵扣。