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老師可以給我解釋一下建筑行業(yè)的差額計稅嘛?舉個小例子,我是小白拜托老師解釋一下

2022-02-10 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-10 22:19

同學你好 通俗的解釋一下假如你是建筑施工企業(yè),提供建筑服務預繳以及按簡易計稅的建筑服務項目,你取得了1000萬的收入,但又支付給了下面分包方800萬,這個時候你就可以用差額征稅這一條款了。怎么用?根據(jù)稅法規(guī)定允許你用1000萬扣除支付給分包方的800萬,用差額200萬乘以稅率或征收率來繳稅,這就是差額征稅。

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快賬用戶7594 追問 2022-02-10 22:22

那我的主營業(yè)務收入還是1000萬?

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快賬用戶7594 追問 2022-02-10 22:23

我的客戶抵扣多少稅額?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 22:29

是的,你的主營業(yè)務收入依然是1000萬,你開出去的銷售發(fā)票上面也是1000萬,但你交稅時只需要按照200萬交,發(fā)票上的稅額也只有18萬。200萬*9%=18萬 你交多少稅,客戶就能抵多少稅額,差額計稅時,客戶能抵的進項稅肯定是沒有你全額按1000萬元計稅時那么多了,這就是你跟客戶之間協(xié)調(diào)了,總之你交得多客戶就抵的多,客戶的羊毛出在你身上。

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快賬用戶7594 追問 2022-02-10 22:31

差額也可以是一般計稅?我的分包開發(fā)票給我的時候我也可以抵扣

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齊紅老師 解答 2022-02-10 22:35

是我說錯了,差額計稅的征收率是3%,不能抵扣進項稅,你分包開給你的專票你不能抵扣。

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