不行的哈,必須在21年計(jì)提,不然,所發(fā)的獎(jiǎng)金就不能在21年所得稅前扣除
老師,我們是一家合伙企業(yè),2020年的年終獎(jiǎng)是2021年1月份計(jì)提的,2021年2月份申報(bào)并發(fā)放的。1、那么2021年的年終獎(jiǎng)可以在2021年12月份計(jì)提嗎?2、那么申報(bào)呢?年終獎(jiǎng)一年只能申報(bào)一次,2022年1月份申報(bào)的話,申報(bào)的還是12月份的工資啊,年終獎(jiǎng)可以申報(bào)嗎?還是說年終獎(jiǎng)要在2022年2月份申報(bào)呢?
1月份發(fā)放了2021年的年終獎(jiǎng),怎么做分錄?2021年沒有先預(yù)估,直接在2022年1月份計(jì)提合適么?
去年年終獎(jiǎng),今年1月份發(fā)放,因不確定是否發(fā)放年終獎(jiǎng),去年賬上沒有計(jì)提(褔?yán)M(fèi)),年終獎(jiǎng)直接做賬在1月份,可以嗎?
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?