新年好,企業(yè)買幾萬塊水果用于招待,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的
老師請問下,企業(yè)買幾萬塊水果,用于招待,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
請教老師:公司購買酒水用于招待客戶,取得了增值稅專用發(fā)票,請問進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,我想問下業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的買禮品酒水的專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,我想問一下,招待客戶買的水果抵扣聯(lián)可以抵扣嗎?
老師,在超市購買水果用于招待,開的電子普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
請問,給實(shí)習(xí)生申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí),系統(tǒng)會扣除60000元的費(fèi)用嗎?還是需要他們匯算時(shí)在扣除呢
提取盈余公積繳納個人所得稅47萬,需要繳納多少?
老師,這個原單價(jià)是多少啊?
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會不會讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開票員,怎么新增?
請教,我們公司有個工程項(xiàng)目,確認(rèn)收入300萬,未完工,但對應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬了,那么再確認(rèn)收入300萬的時(shí)候,對應(yīng)的成本是按工程項(xiàng)目利潤率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實(shí)際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實(shí)際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問下個體戶是不是不用報(bào)個稅呢?不用再自然人扣繳端報(bào)是嗎?
老師公司是簡易計(jì)稅收到對方開的3個點(diǎn)的專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
那老師,我在咨詢下,什么情況下進(jìn)項(xiàng)不能抵扣呢?
我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了,怎么處理轉(zhuǎn)出來?
你好 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣:比如用于職工福利 現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了,需要填寫申報(bào)表做轉(zhuǎn)出處理?
那老師,是21年的,現(xiàn)在分錄怎么調(diào)整呢?適用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
那老師我想咨詢下,我這種21年的抵扣,現(xiàn)在修改是修改21年那個月報(bào)表,還是現(xiàn)在這個月申報(bào)轉(zhuǎn)出,推薦哪個?
你好,是現(xiàn)在這個月申報(bào)轉(zhuǎn)出
好的 謝謝老師 這種情況不需要到稅務(wù)局說明吧?
你好,是的,不需要的