可以的,可以這么做的。

老師,請(qǐng)問(wèn)1月份申報(bào)12月份個(gè)稅時(shí),可以多做一些工資嗎?以年終獎(jiǎng)的形式并入綜合所得,然后也不需要工人自己交個(gè)人所得稅。因?yàn)槠綍r(shí)我們工資申報(bào)的低,才2800元,其余多出的部分是在賬外老板給工人發(fā) 放的。我想12月個(gè)稅多做一些工資成本,請(qǐng)問(wèn)可行嗎?多做的這部分工資必須也在對(duì)公賬上發(fā)放嗎?還是也可以以現(xiàn)金發(fā)放獎(jiǎng)金的形式發(fā)放呢?
老師,我想問(wèn)一下,我們員工年終獎(jiǎng)140000。在1月發(fā)放時(shí)也是銀行存款140000。忘記扣員工個(gè)稅13790元了。直接按稅前獎(jiǎng)金140000發(fā)放了。所以導(dǎo)致我應(yīng)交個(gè)稅余額在借方13790元。我打算在2月工資里面補(bǔ)扣除這一部分個(gè)稅可以嗎?
老師,因?yàn)?月發(fā)放1月員工工資的時(shí)候有少發(fā)或者多發(fā)員工的工資,是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)一些信息導(dǎo)致,所以出現(xiàn)小額的個(gè)數(shù)不一致。差額部分我在3月發(fā)2月的工資時(shí)直接放在應(yīng)交部分了,我現(xiàn)在報(bào)2月的個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其實(shí)當(dāng)時(shí)算的也不對(duì),因?yàn)檫@部分不應(yīng)該放進(jìn)工資表里面算的,那現(xiàn)在還要補(bǔ)差額,好麻煩,有什么比較妥當(dāng)?shù)姆绞綍r(shí)做嗎?
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計(jì)提工資分錄是借:銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅是不是不存在計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候直接扣除個(gè)人應(yīng)該繳納的個(gè)稅部分?2、按照上筆計(jì)提分錄在發(fā)放工資的時(shí)候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅沖平了。可是下月繳納個(gè)稅的時(shí)候又借 其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅代扣代繳。以至于這個(gè)科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個(gè)余額處理掉呢?謝謝
老師,有3個(gè)月的工資計(jì)提了,但未發(fā)放,當(dāng)時(shí)有扣下的個(gè)人社保部分,但實(shí)際上公司不需要給員工繳納社保,因?yàn)閱T工當(dāng)時(shí)在其他企業(yè)交著社保呢,現(xiàn)在要發(fā)工資給他們了,我可以直接沖銷(xiāo)之前的應(yīng)付職工薪酬嗎?借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 但實(shí)際發(fā)放金額和之前的工資表不一致,工資表上扣了個(gè)人社保,這樣沒(méi)問(wèn)題吧?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?

