你好,銷售的產(chǎn)品嚴(yán)格來(lái)說(shuō)需要交的。 增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅1.2%左右。
老師公司如果是針對(duì)的客戶是個(gè)人不需要發(fā)票那怎么做賬啊,交稅呢?
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要求開(kāi)專票,我給開(kāi)了,這個(gè)賬我怎么做呢?是不是我們還要交這個(gè)專票的稅呢?稅又怎么交?
老師您好我是做微商的,不是個(gè)體就是別人微信給我轉(zhuǎn)賬我給人發(fā)貨,都是針對(duì)個(gè)人不針對(duì)公司,這樣用交個(gè)人所得稅么?要是需要交怎么交?
老師我問(wèn)一下,企業(yè)自制憑證號(hào)是什么意思,自,這個(gè)是怎么做的。 ?他企業(yè)內(nèi)部交易核對(duì),這個(gè)是自制憑證號(hào),是怎么怎么做。 ?另外我還想問(wèn)一下,就是我公司轉(zhuǎn)賬給別人,是別人要開(kāi)票給我對(duì)不對(duì)?那別人如果不開(kāi)票給我,那我不是我自己還要交交那個(gè)嗎?我自己要交13個(gè)點(diǎn)的稅嗎。 還有就是?這個(gè)錢(qián)怎么轉(zhuǎn)不出去呢
請(qǐng)問(wèn)老師公司每天的零售收入轉(zhuǎn)給員工個(gè)人微信收款,多則每天幾萬(wàn),少則每天幾千,這個(gè)零售收入都是私人交易不需要開(kāi)發(fā)票的,所以不入公賬戶,這樣做對(duì)員工個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)?
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢(qián)?7月15號(hào)又發(fā)多少錢(qián)?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
2人合伙辦公室,公司貨款支出為86.9萬(wàn),雜費(fèi)支出為35萬(wàn),總銷售額為61.7萬(wàn),現(xiàn)有庫(kù)存40萬(wàn),目前賬上余額為15萬(wàn),已知其中1人投入為32萬(wàn),另一人投入多少?怎么用公式計(jì)算?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
要是個(gè)人相互微信轉(zhuǎn)賬呢?需要交么?還有剛才說(shuō)的那種情況個(gè)人要怎么交
嚴(yán)格的來(lái)說(shuō)也是需要交稅的,上面的稅率是一樣的。
都是個(gè)人的銷售收入。
那要怎么交呢?
去稅務(wù)局大廳補(bǔ)就可以