你好,印花稅在財(cái)產(chǎn)綜合申報里面。
印花稅在電子稅務(wù)局哪里申報,沒看到
老師電子稅務(wù)局里沒有印花稅怎么申報
老師!電子稅務(wù)局我的待辦沒有跳出印花稅,那需要在哪里申報印花稅呢?
老師,電子稅務(wù)局申報清冊里面沒有印花稅種,需要申報嗎
國家電子稅務(wù)總局網(wǎng)站沒有印花稅這個表 怎么申報印花稅啊?
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實(shí)操報稅嗎?
是哪個里面
稅費(fèi)申報及繳納里面。 然后找財(cái)產(chǎn)綜合申報。
是不是最后一個
是的,是最后一個。 如果你是第一次申報的話,需要做稅源信息采集。
之前代賬公司申報過
現(xiàn)在接回來我們自己申報,就不用采集了吧
你好,如果之前申報過了,可以的。
之前報過為啥還要采集
最好問下之前代理記賬的