是的,是從當(dāng)月的發(fā)的工資中扣除

當(dāng)月工資里的個(gè)稅是當(dāng)月工資扣掉還是次月扣合適?
當(dāng)月從員工工資中扣除一筆管理費(fèi),不涉及這個(gè)月記賬下個(gè)月扣除,當(dāng)月直接扣除,這樣做分錄對(duì)不對(duì)
個(gè)稅扣稅,是從哪個(gè)月扣,當(dāng)月工資當(dāng)月扣嗎?還是?企業(yè)中一般當(dāng)月工資次月發(fā)放,這個(gè)情況從哪個(gè)月扣更合理
你好老師 繳納的個(gè)稅是當(dāng)月工資扣除還是從下月工資中扣除
當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保,上個(gè)月還要計(jì)提嗎?當(dāng)月繳納社保該從哪一個(gè)月工資扣費(fèi)
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過(guò)出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶(hù),自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),1~6月份我沒(méi)有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫(xiě)收入,給我算出來(lái)1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話(huà),會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?
美團(tuán)開(kāi)店寶推送稅務(wù)的數(shù)據(jù)在哪里看
老師,員工10月墊付的貨款,11月才報(bào)銷(xiāo),10月份貨物已入庫(kù),10月份是不是用入庫(kù)單作為憑證記賬,那11月份報(bào)銷(xiāo)時(shí)用什么作為憑證呢?
老師,融資租賃設(shè)備每月設(shè)備本金如何做分錄?每月除本金外多出來(lái)的費(fèi)用如何做賬
企業(yè)的未分配利潤(rùn)可以抵扣企業(yè)的應(yīng)付賬款嗎?需要個(gè)人所得稅嗎
調(diào)增押金和借支需要填匯算清繳哪張表里,怎么填數(shù)


12月份工資一月份發(fā)放,現(xiàn)在報(bào)1月個(gè)稅,數(shù)字應(yīng)該填12月份工資數(shù)的話(huà),一月份就得繳納個(gè)稅
其實(shí)質(zhì)上,一整年下來(lái),專(zhuān)項(xiàng)扣除和附加扣除,扣完,基本不用繳納個(gè)稅的
這個(gè)是連貫性的問(wèn)題。如果當(dāng)月工資,下月不管是否發(fā)放都申報(bào)的話(huà),就交上月的工資個(gè)稅。否則,就是,在發(fā)放的下月申報(bào)個(gè)稅。那么,發(fā)放的是哪幾個(gè)月的工資就申報(bào)同期的個(gè)稅
我現(xiàn)在就是想如何能更好的不交稅,因?yàn)閷?shí)質(zhì)上是不用交稅的因?yàn)橛邪l(fā)第十三薪,所以申報(bào)期的工資高了,第一個(gè)月就產(chǎn)生個(gè)稅,但是整年是沒(méi)有的
該交就得交哈,不要管那么多