你好! 即征即退符合條件即可享受,不需要提前辦理手續(xù),實(shí)際操作還是以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局為準(zhǔn),建議咨詢當(dāng)?shù)?2366核實(shí)。
老師好!我們是做污水處理的項(xiàng)目公司 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。我們享有即征即退的優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在建設(shè)期還沒(méi)過(guò)已經(jīng)試運(yùn)行了 ,施工承包方開(kāi)具的施工發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅 我們可以用做即征即退的增值稅抵扣嗎?如果不可以 ,這部分是不是可以進(jìn)行留底退稅?謝謝老師!
老師,我9月開(kāi)了一張發(fā)票,公司要申請(qǐng)計(jì)征即退的,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)出來(lái)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的軟件型號(hào),擔(dān)心辦理不了退稅,這個(gè)月就想紅沖,目前沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有租金發(fā)票開(kāi)回來(lái),申報(bào)不用交稅,但是9月這張發(fā)票還能按照正常退稅回來(lái),到時(shí)候再按軟件型號(hào)開(kāi)正確的發(fā)票出來(lái),應(yīng)該怎么做呢?計(jì)征即退的軟件發(fā)票開(kāi)具有什么要求呢
老師,鉗入式軟件即征即退,開(kāi)票時(shí),備注欄要怎么備注才可以退到稅呢?,例如合同金額為100萬(wàn)(硬件銷售額70萬(wàn),軟件部分30萬(wàn)),因?yàn)橹皼](méi)有接觸過(guò)這塊,現(xiàn)在要準(zhǔn)備開(kāi)票了,發(fā)票備注欄要怎么備注,我們發(fā)票是10萬(wàn)版本的。
我是一般納稅人,賣水泥的,我想問(wèn)一下在開(kāi)具水泥發(fā)票的時(shí)候提示有一個(gè)“該編碼在增值稅特別管理中存在即征即退70%政策”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么政策,企業(yè)可以申報(bào)退稅嗎?
老師,我想問(wèn)開(kāi)發(fā)票的話有即征即退70%的需要提前申請(qǐng)退稅才可以嗎?需要提前辦理什么手續(xù)嗎。我們開(kāi)的是污水處理勞務(wù)的發(fā)票
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開(kāi)戶許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊