可以的,可以這么做的。
老師,請問一下,收到物業(yè)公司的收據(jù),能作為原始憑證入帳嗎?
老師,請教個問題,我付了費用款對方開的收據(jù),,可以作為原始憑證入賬嗎?
老師好,請問收據(jù)能夠作為原始憑證計入費用嗎?
老師,麻煩問一下,法人還款公司現(xiàn)金,那我直接將收款收據(jù)作為原始憑證嗎
老師你好,請問一下押金收據(jù)可以直接作為原始憑證入賬嗎?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機組維修合同 先預付了四萬 做的借預付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費用 進項稅 貸預付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
押金可以開發(fā)票嗎?
押金不可以的,這個需要退回去的。
收據(jù)就可以?
哦,你這又不是成本費用,這個是往來款收據(jù),完全沒有問題的,可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。