你好 這樣處理是可以的??
各位老師,下午好,我剛進了一家公司,這家公司以前請的是兼職會計,兼職會計的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會計記賬了,現(xiàn)任會計是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會計說,讓我和前任會計來交接,她只能給我交接近三個月的賬,我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再從現(xiàn)任會計手里接賬,現(xiàn)任會計她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會計交接,請問各位老師,這個工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務(wù)收入,期間費用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
老師您好,請問會計交接的時候截止到3月份,4月份新任會計接手會計工作,在登記賬套的時候也是從4月份開始,年終在形成利潤表的時候,缺少前3個月的數(shù)據(jù),請問這樣有影響嗎?
請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負數(shù)呢?如果是負數(shù)會不會影響我2022年做賬呢?還有我年底的時候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
老師您好!現(xiàn)有個棘手問題請教老師,剛接手一家建筑勞務(wù)公司,工程在2022年11月份開工,之前老板沒有請會計也沒有注冊公司,這個工程是掛靠別的公司接下來的,老板在今年三月份從別人手中接收一家建筑公司并在3月份開具了190萬勞務(wù)費,請問現(xiàn)在做工資表是從去年11月份開始做嗎?申報個稅又是從什么時候開始呢?工資表后面要附工程計量單嗎?謝謝老師!
請問老師普通的個體能開3%的專票嘛還是只能開1%的專票
老師,這是其他單位開的甲方的,合規(guī)嗎?勞務(wù)發(fā)票可以這樣開嗎?要外經(jīng)證嗎?
老師你好,增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù)是啥意思?
員工報銷的電子發(fā)票怎么確定沒有重復(fù)使用
給工地現(xiàn)場人支出去的備用金 后面直接用發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
你好,小規(guī)模納稅人附加稅稅率以及優(yōu)惠政策
生產(chǎn)企業(yè),開出口銷售發(fā)票,匯率是按出口日期來還是按月初的匯率來? 開發(fā)票內(nèi)容(項目名稱)有什么要求嗎?不同類目會影響出口退稅嗎?規(guī)格型號必須填寫嗎?不填寫會影響退稅目前?
老師,計提個人所得稅稅和工資這樣做對嗎? 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 繳納個稅 借應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款
我們公司現(xiàn)在要根據(jù)工程進度確認收入,沒有開票,也沒有收款,這種情況下應(yīng)該怎么入賬?怎么處理?
老師,實習生個稅,每個月能減除 5000 。請問這個實習生指的是全日制的大學(xué)在校生對嗎?
在年終 匯算清繳申報財務(wù)報表的時候,利潤表收入與實際開票的收入是不符合的,請問這樣沒問題嗎?因為不含1-3月的開票收入。
你好???匯算清繳要填寫全年的數(shù)據(jù)??
老師您好,如果沒有按照全年的申報會怎樣?
只是申報了4-12月
你好 這不行 要填寫全年的數(shù)據(jù)? 不然就是不正確的申報 可以更正申報?
老師,如果我更正了,在那個年度的數(shù)據(jù)跟高新技術(shù)企業(yè)認證的數(shù)據(jù),不一樣,沒事嗎?
你好 有問題的 這二個要一樣的??
還有這個審計報告,也是按照4-12月的報表審計的。
那老師,這種問題怎么處理合適,我想都讓他們符合一樣,但現(xiàn)在高企證書也下來了。
你好 建議和稅局先溝通一下再處理? 稅務(wù)要保證正確? 這很主要??