你好 這樣處理是可以的??
各位老師,下午好,我剛進(jìn)了一家公司,這家公司以前請的是兼職會(huì)計(jì),兼職會(huì)計(jì)的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會(huì)計(jì)記賬了,現(xiàn)任會(huì)計(jì)是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會(huì)計(jì)說,讓我和前任會(huì)計(jì)來交接,她只能給我交接近三個(gè)月的賬,我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再從現(xiàn)任會(huì)計(jì)手里接賬,現(xiàn)任會(huì)計(jì)她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會(huì)計(jì)交接,請問各位老師,這個(gè)工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務(wù)收入,期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時(shí)候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報(bào)表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對(duì)呢?
老師您好,請問會(huì)計(jì)交接的時(shí)候截止到3月份,4月份新任會(huì)計(jì)接手會(huì)計(jì)工作,在登記賬套的時(shí)候也是從4月份開始,年終在形成利潤表的時(shí)候,缺少前3個(gè)月的數(shù)據(jù),請問這樣有影響嗎?
請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時(shí)要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負(fù)數(shù)呢?如果是負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)影響我2022年做賬呢?還有我年底的時(shí)候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
老師您好!現(xiàn)有個(gè)棘手問題請教老師,剛接手一家建筑勞務(wù)公司,工程在2022年11月份開工,之前老板沒有請會(huì)計(jì)也沒有注冊公司,這個(gè)工程是掛靠別的公司接下來的,老板在今年三月份從別人手中接收一家建筑公司并在3月份開具了190萬勞務(wù)費(fèi),請問現(xiàn)在做工資表是從去年11月份開始做嗎?申報(bào)個(gè)稅又是從什么時(shí)候開始呢?工資表后面要附工程計(jì)量單嗎?謝謝老師!
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
在年終 匯算清繳申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,利潤表收入與實(shí)際開票的收入是不符合的,請問這樣沒問題嗎?因?yàn)椴缓?-3月的開票收入。
你好???匯算清繳要填寫全年的數(shù)據(jù)??
老師您好,如果沒有按照全年的申報(bào)會(huì)怎樣?
只是申報(bào)了4-12月
你好 這不行 要填寫全年的數(shù)據(jù)? 不然就是不正確的申報(bào) 可以更正申報(bào)?
老師,如果我更正了,在那個(gè)年度的數(shù)據(jù)跟高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證的數(shù)據(jù),不一樣,沒事嗎?
你好 有問題的 這二個(gè)要一樣的??
還有這個(gè)審計(jì)報(bào)告,也是按照4-12月的報(bào)表審計(jì)的。
那老師,這種問題怎么處理合適,我想都讓他們符合一樣,但現(xiàn)在高企證書也下來了。
你好 建議和稅局先溝通一下再處理? 稅務(wù)要保證正確? 這很主要??