您好,需要做一個(gè)表的,不然沒有發(fā)票也沒法扣除
我現(xiàn)在的公司是茶葉加工,包裝,零售,批發(fā)這樣的一個(gè)公司,目前有本地有幾家門店,其他地方有辦事處或加盟店,經(jīng)銷商這樣,但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件,這個(gè)系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊,更多的是采購入庫,銷售出庫,生產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付這樣的,憑證都是自動(dòng)生成,那憑證都老長了,看了頭暈,而且因?yàn)榭偣灿?1個(gè)門店/辦事處,每個(gè)月這些門店辦事處都有自己的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,太多了,太麻煩了,我想用換金蝶做看看能不能所有門店,辦事處都只在一張報(bào)表上反應(yīng)(ps:每個(gè)門店辦事處一般是老板占大部分股份,一部分股份是門店/辦事處負(fù)責(zé)人的,所以有時(shí)候會(huì)涉及分紅,門店/辦事處跟公司進(jìn)貨,再銷售出去,進(jìn)貨價(jià)不是產(chǎn)品的成本價(jià),還有加一點(diǎn)毛利),這樣我要新建賬套的話要怎么建,門店/辦事處可以按部門來分嗎?公司和門店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎?
請(qǐng)問一下老師,公司開門,發(fā)放開門紅包,可以做稅前扣除嗎?這個(gè)開門紅包需要做個(gè)表,由員工簽字,表中還要顯示每人發(fā)放金額嗎?才可以做入賬憑證?
想請(qǐng)教一下老師,公司是按收取各個(gè)門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個(gè)門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時(shí),各個(gè)門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個(gè)門店,我想問,這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)?返還給各個(gè)門店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報(bào)所得稅,申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入,對(duì)嗎?所得稅,每個(gè)月100萬以下就是2.5%的稅率,對(duì)嗎?
我們是外貿(mào)公司,供應(yīng)商產(chǎn)品做出來后由我們包裝,所以產(chǎn)品請(qǐng)別的企業(yè)包裝,外包工資付給這個(gè)企業(yè)。 我們簽的合同是年付 ,因?yàn)楫a(chǎn)品銷售額不固定。 老師,三個(gè)問題: 一、外包年付是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 二、因?yàn)槟甓仁窍茸鲇?jì)提,然后次年1月開發(fā)票。那來發(fā)票直接放12月的憑證里嗎? 三、憑證后面除了合同,還需要什么附件?
老師早上好!我們公司是商鋪?zhàn)赓U公司,目前做前期的裝修。裝修中購買的材料,有些價(jià)值一兩千的,無法取得發(fā)票,但是,這些有的有銷售單,有些有收據(jù),總之要有一個(gè)憑據(jù)。收到貨后,還需要配齊以下資料:采購支付的轉(zhuǎn)賬憑證、到貨后相關(guān)人員驗(yàn)收且實(shí)物拍照留檔、入庫驗(yàn)貨(做入庫單,相關(guān)人員簽字)、出庫做出庫單(相關(guān)人員簽字),報(bào)銷時(shí)做賬單(相關(guān)人員簽字)、最后做費(fèi)用報(bào)銷單(相關(guān)人員簽字)。然后前期老板私戶給報(bào)銷,后期公司公戶開通后,公戶報(bào)銷。請(qǐng)問老師,這樣一套流程下來,可以入賬嗎?(說明一下:會(huì)在所得稅前調(diào)增的)
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
那需要注明金額嗎?
需要,最好是注明一下
那這個(gè)要算到當(dāng)月工資總額中嗎?來計(jì)算個(gè)稅,還是直接只用做費(fèi)用化處理,借福利費(fèi),貸現(xiàn)金?
不需要計(jì)算個(gè)稅,用你說的后邊那個(gè)辦法,作為福利費(fèi)