你好在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣,勾選價(jià)稅,合計(jì)做賬就可以的。
我們是電梯公司,安裝票開出去3個(gè)點(diǎn),簡(jiǎn)易征收,如果我有3個(gè)點(diǎn)專票進(jìn)來,是否可以抵扣增值稅?可以怎么抵扣??如果是進(jìn)項(xiàng)普票抵什么稅?
老師,我如果系統(tǒng)里有不抵扣 通行費(fèi)電子普票(車不是公司的)那么我該怎么處理呢?選擇勾選不抵扣嗎?然后票就作廢了?
勞務(wù)公司簡(jiǎn)易征收,別公司開過來的進(jìn)項(xiàng)電子專票,不能抵扣,我該怎么處理這些電子專票,是勾選不抵扣嗎?
我們公司是一般納稅人2019年實(shí)行簡(jiǎn)易征收,之前一直未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,在今年6月有一般計(jì)稅項(xiàng)目,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是我在系統(tǒng)里面查詢到201920202021這三年還有些專票,請(qǐng)問這些發(fā)票是勾選不抵扣嗎,還是怎么處理
請(qǐng)問,公司簡(jiǎn)易征稅的業(yè)務(wù)收到了專票,做賬的時(shí)候是直接含稅價(jià)入成本嗎?電子稅局進(jìn)項(xiàng)抵扣里面直接選擇不抵扣就可以嗎?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
合計(jì)做賬是啥意思?就是我直接把這些票作成本票就行了嗎?
對(duì)的似的,直接加稅合計(jì)做成本或者是費(fèi)用。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
發(fā)票不抵扣勾選操作提交后,就行了嗎?需不需要其他操作?
確認(rèn)簽字就可以的,其他的不需要操作。
在哪里確認(rèn)簽字?
抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的頁面。
這個(gè)里面沒有查到未抵扣勾選的發(fā)票,沒有確認(rèn)簽字的位置
這個(gè)我先報(bào)完增值稅了,在去不抵扣勾選可以嗎?沒有簽字的位置,只有統(tǒng)計(jì)完成
好,你選擇不抵扣勾選。 找到這個(gè)選項(xiàng)之后,發(fā)票前面打上對(duì)號(hào),然后提交,再抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面,打開它自動(dòng)確認(rèn)。
是的,先不抵扣勾選發(fā)票提交后,去抵扣勾選統(tǒng)計(jì)那里申請(qǐng)統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)完成后就行了嗎?那個(gè)需要打印出來嗎?
對(duì)的是的,需要打印出來的。
勾選統(tǒng)計(jì)里沒有確認(rèn)簽字的位置?到統(tǒng)計(jì)完成就是打印出來了,對(duì)嗎?
抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的頁面,它自動(dòng)確認(rèn)的。
沒有自動(dòng)確認(rèn)簽字,是灰色的,這個(gè)打印出來直接附在1月份賬本就行了嗎?拿到這些票直接做成本就行了嗎?
不可以的,你沒有確認(rèn)簽字不行,必須確認(rèn)之后才可以。 這個(gè)月沒有確認(rèn)簽字,你下個(gè)月這個(gè)發(fā)票還出現(xiàn)在未抵扣里面。
可是沒這個(gè)確認(rèn)簽字的位置
我是先報(bào)1月份增值稅的,后面再不抵扣勾選是不是有問題?
你好,抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的頁面你截圖。