你好,結轉(zhuǎn)到本年利潤。
計提了壞賬準備,信用減值損失要做后期的處理嗎 借信用減值損失貸壞賬準備
年末多計提的信用減值損失要沖回嗎?借:壞賬準備,貸:信用減值損失,只有看到壞賬轉(zhuǎn)銷沖回,什么時候沖回多計提的壞賬準備呢?
發(fā)生的壞賬又收回,那之前計提壞賬的借方信用減值損失怎么處理?
1)計提壞賬準備 借:信用減值損失貸:壞賬準備 相當于入費用,記入當期損益, 這個壞賬準備是對應的具體的應收客戶,還是按比例計提,是根據(jù)企業(yè)實際情況來,2)另外若后面客戶付款了,之前也沒有做壞賬處理(確認壞賬),那么就沖回計提對嗎 借:壞賬準備 貸:信用減值損失?借銀行存款,貸:應收賬款,3) 確實發(fā)生壞賬了,就做壞賬處理對嗎 壞賬處理:借:壞賬準備,貸:應收賬款?4)銀行收回已經(jīng)做壞賬處理的,借:應收賬款 貸:壞賬準備 //借銀行存款 貸:應收賬款 這樣的理解對嗎?
收不回來的錢,做了信用減值損失,之前沒有計提,現(xiàn)在一次性計提,但是賬上是負數(shù)。是怎么回事呢,是不是公式錯了,借:信用減值損失,貸:壞賬準備,借壞賬準備,貸:應收賬款
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
銀行保證金賬戶怎么做賬
老師您好,外貿(mào)企業(yè)。在導入報關單以前錄入的4月匯率寫錯了,寫成7.1775,后來又改成正確的,717.75但是導入的報關單數(shù)據(jù),美金金額對應的人民幣金額沒有變過來,該怎么處理呢? 稅務局的人說是如果刪掉原來錯誤的,再重新錄入正確的話,就會更新數(shù)據(jù),但是我操作了沒用。
老師,法人打款不備注投資款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成實收資本行不行
會計休產(chǎn)假,領了生育津貼公司還給她發(fā)放工資嗎?
老師,我剛入職一個公司,之前一直沒有財務,賬務混亂,都是老板的賬戶收款付款,我原想從今年二月份開始建賬,我把老板的流水導出來,整理一下,發(fā)現(xiàn)好多分不清楚哪些是公司支出了!現(xiàn)在都不知道從哪里入手了,老師,您有沒有好的建議
工程施工企業(yè),結轉(zhuǎn)成本的話,主營業(yè)務成本二級科目怎么設置?
未分配利潤負數(shù),股東之間轉(zhuǎn)讓股份需要交個稅嗎
在建工程沖管理費用時,貸在建工程還是借在建工程紅字
購買金蝶財務軟件和取得裝修費發(fā)票13萬,會計分錄怎么寫?
已經(jīng)收回了,結轉(zhuǎn)到本年利潤的話,不是會影響損益嗎?
你好? 收回時 把計提 的也轉(zhuǎn)回??
但是老師講的只是把發(fā)生壞賬準備的做相反分錄沖回,沒有說把計提的也轉(zhuǎn)回???
你好 是的講課時一般是這樣講的??
最后時統(tǒng)計 應計提 多少減值 ,要是多計了就沖回??
最后指的什么時候?
你好 就是在期末統(tǒng)計就可以的?