借本年利潤負(fù)數(shù)貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)。
老師,我想請問一下我們公司年末12月利潤表上的凈利潤未負(fù)數(shù)還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
老師我想問一下,年末本年利潤如果是負(fù)數(shù)的話還用再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎
您好老師,我想問一下年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤如果計算,公司本年利潤是負(fù)數(shù)
老師我想問一下年末本年利潤是負(fù)數(shù)的需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
老師,年末如果公司利潤是負(fù)數(shù),那么是否需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤上?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應(yīng)計入什么科目
老師,應(yīng)交稅費等于銷項稅額減去進(jìn)項稅額,那我這個應(yīng)交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
老師這個具體數(shù)額怎么算?是收入減費用么?我按照方法算了一下和前幾年的數(shù)對不上
你好,直接看本年利潤明細(xì)賬或者是科目余額表最后的余額就可以了,不需要自己算。
那你算的話,你應(yīng)該和你的利潤表本年累計的凈利潤一致。