你好,學(xué)員,新年好 不建議使用以前年度損益調(diào)整科目,這個科目涉及重大會計(jì)差錯的時候使用,謹(jǐn)慎使用
老師,請問一下我紅沖18年的憑證,科目都是銀行存款,和其他應(yīng)收款,沒有涉及到損益科目,不用以前年度調(diào)整損益吧
老師請問一下去年10月有一筆收入款,借方和貸方科目都做成應(yīng)收賬款科目去了今年更正的話科目是不是用到以前年度損益調(diào)整科目呢老師
老師請問一下去年又一筆收入已經(jīng)入賬了,今年發(fā)現(xiàn)錯誤是紅沖需要以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎
然后把去年借方的成本改成預(yù)付賬款科目?是不是今年要做兩筆憑證來調(diào)整? 1.調(diào)整憑證,借:成本,貸:預(yù)付。兩者都在借方,金額一正一負(fù) 2.以前年度損益調(diào)整,
去年有一筆賬做錯了,應(yīng)該放管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),做成了貸方,能不動去年憑證,在今年做一筆沖銷和正確的可以嗎?會涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
那用那個科目呢,怎么調(diào)整呢老師指導(dǎo)一下
直接用主營業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
沖銷之前科目,再重新做一筆正確的分錄科目就可以了嗎
你好,不用沖銷,因?yàn)橐郧暗慕栀J方都是應(yīng)收賬款,對應(yīng)收賬款沒有影響
老師沒有沖銷現(xiàn)在再做一筆應(yīng)收賬款科目的話不多一筆應(yīng)收賬款了嗎
你們這個錢收到?jīng)],因?yàn)槟阋郧皼]有做應(yīng)收,之前做的一借一貸抵消了
沒有收到欠賬到呢
那就直接按照老師寫的分錄做賬
好的,知道弄暈了
謝謝老師
好的,學(xué)員,新年快樂
老師新年快樂
不客氣,學(xué)員,老師應(yīng)該的
新年快樂,闔家幸福