您好,給員工是能明確至個(gè)人?外人按稅后5000申報(bào)偶然所得
老師中秋節(jié)我們工廠購(gòu)買(mǎi)禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無(wú)發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無(wú)發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計(jì)提時(shí) 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報(bào)的時(shí)候是不是每人要增加206元申報(bào)工資 (如某人工資3000元 申報(bào)的時(shí)候要填寫(xiě)3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調(diào)增
春節(jié)發(fā)福利,共10000元,其中發(fā)給員工5000元,老板給單位外人員5000元。帳作了福利費(fèi)支出。個(gè)稅如何申報(bào)?
3.昌達(dá)公司是一家電器制造業(yè)企業(yè),適用的增值稅稅率為 13%。該公司共有職工 560名,其 中直接生產(chǎn)工人 500 名,總部管理人員 60 名。2021年4 月6日,公司決定以其生產(chǎn)的產(chǎn)品 作為節(jié)日福利發(fā)放給每名職工。每臺(tái)產(chǎn)品的售價(jià)為1萬(wàn)元、單位生產(chǎn)成本為 0.8 萬(wàn)元,己開(kāi) 具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票?!秵挝唬喝f(wàn)元)~ (1)分別計(jì)算生產(chǎn)工人、管理人員的職工薪酬:? (2〕編制計(jì)提非貨幣性福利的分錄,~ e (3)編制發(fā)放非貨幣性福利的分錄。!
企業(yè)從外單位購(gòu)50臺(tái)筆記本電腦作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,職工人數(shù)為生產(chǎn)人員30人,生產(chǎn)車(chē)間管理人員五人,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員三人,行政人員12人,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)20萬(wàn)元,增值稅26000元,款項(xiàng)已轉(zhuǎn)賬支票支付,該筆增值稅尚上為金稅務(wù)機(jī)關(guān)企業(yè)從外單位購(gòu)50臺(tái)筆記本電腦作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,職工人數(shù)為生產(chǎn)人員30人,生產(chǎn)車(chē)間管理人員五人,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員三人,行政人員12人,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)20萬(wàn)元,增值稅26000元,款項(xiàng)已轉(zhuǎn)賬支票支付,該筆增值稅尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)從外單位購(gòu)50臺(tái)筆記本電腦作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,職工人數(shù)為生產(chǎn)人員30人,生產(chǎn)車(chē)間管理人員五人,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員三人,行政人員12人,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明買(mǎi)價(jià)20萬(wàn)元,增值稅26000元,我款項(xiàng)已轉(zhuǎn)賬支票支付,該筆增值稅尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證做出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫(xiě)還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬(wàn)調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫(xiě)分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅