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公司有一批損壞的未到年限固定資產(chǎn),處理固定資產(chǎn)是否會(huì)增加企業(yè)所得稅?

2022-01-27 15:04
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-27 15:04

您好,這個(gè)不會(huì),因?yàn)槟闾幚砹?,一般都是和?bào)廢一樣

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您好,這個(gè)不會(huì),因?yàn)槟闾幚砹?,一般都是和?bào)廢一樣
2022-01-27
你好,同學(xué) 分錄處理沒問題的,你這里調(diào)整沒問題的
2020-10-19
你好 你要這么理解,這個(gè)報(bào)廢是這個(gè)固定資產(chǎn)自然使用之后,完全壞掉不能用了。但是處置是這個(gè)固定資產(chǎn)仍然可以使用,因?yàn)槟撤N原因,需要賣掉
2020-10-31
您好,那您1更正申報(bào),2最近期間補(bǔ)充申報(bào)。 稅會(huì)差異部分,正常的
2022-12-09
同學(xué)您好, 2019年,固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊=1000/5=200(萬元),所以2019年年末, 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=1000-200=800(萬元) 稅法上計(jì)提折舊=1000/10=100(萬元),所以2019年年末,固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=1000-100=900(萬元) 產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異=900-800=100(萬元),確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=100*25%=25(萬元) 由于會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊200萬元,稅法只允許計(jì)提折舊100萬元, 所以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),在稅前會(huì)計(jì)利潤的基礎(chǔ)上調(diào)增200-100=100(萬元), 應(yīng)交所得稅=(1000%2B100)*25%=275(萬元),分錄為: 借:所得稅費(fèi)用? ?250 ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? ?25 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅? 275
2022-05-11
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