你好學(xué)員,通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中
老師,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款”、“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收”這三個(gè)科目期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,然后再到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目中嗎
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)月末咋結(jié)轉(zhuǎn),,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎,再從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅嗎
應(yīng)交稅費(fèi)減免稅費(fèi)這個(gè)會(huì)計(jì)科目通過什么科目結(jié)轉(zhuǎn),需要到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
年終,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 /應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅這兩個(gè)科目還有余額,然后還要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目嗎?
期末結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)科目也需要轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表中如何填報(bào)謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開票,但是進(jìn)銷差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來,從新進(jìn)來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問一下 只要材料入庫貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個(gè)人所得稅和中彩票10000元以下不用交個(gè)人所得稅。其余的一概都要交個(gè)人所得稅嗎?
本年利潤(rùn)和實(shí)收資本有什么關(guān)系,第一個(gè)月營(yíng)業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬,這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報(bào)表,請(qǐng)問需要更正申報(bào)24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
個(gè)體工商戶原先是核定征收,個(gè)稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請(qǐng)問老師,本是住來款,但回單附言寫得是房租,這個(gè)如何處理?
轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?也是先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中