同學,您好,紅沖的會直接抵扣1月的增值稅的,沒關系的。
老師 10月份我建筑公司給房產公司開了150萬工程款發(fā)票 我開的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬專票行不行 我12月份報11月份的增值稅會有什么影響嗎 還會在發(fā)生交稅的事情嗎
老師,我20年的賬也結了,利潤也出來的。12月有張普票對方不要,只能現(xiàn)在紅沖并開專票。那么,我紅沖12月的普票,會不會影響20年的利潤?收入變動,利潤不就變動了嗎?
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經認證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,11月給客戶開了一張普票,12月發(fā)票發(fā)票沒填備注欄,重開了一張給對方,現(xiàn)在要把11月的發(fā)票紅沖,為什么在紅字申請點不動銷售方申請啊
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對方已經抵扣,12月對方發(fā)現(xiàn)貨物型號開錯了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張原發(fā)票金額和稅額不一致,總價款含稅價一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個有影響嘛?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
那12月的利潤和報表就不會影響是吧,如果我在2月去紅沖也可以哇?還有12月那張票還收回來不?
不用去調12月的就行了,紅沖了,會直接抵當月的增值稅的。