你好 ;? 你員工可以計(jì)入工資薪金一起來(lái)報(bào)個(gè)稅。 公司以外的人 視同銷售處理 報(bào)個(gè)稅處理?
1、中國(guó)公民陳某為國(guó)內(nèi)某大學(xué)教授。2019年1~4月有關(guān)收支情況如下: (1)1月轉(zhuǎn)讓一套住房,取得含增值稅銷售收入945000元,該套住房原值840000元,系陳某2018年8月購(gòu)入,本次轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,發(fā)生合理費(fèi)用5000元。 (2)2月獲得當(dāng)?shù)亟逃块T(mén)頒發(fā)的區(qū)(縣)級(jí)教育方面的獎(jiǎng)金10000元。 (3)3月轉(zhuǎn)讓從公開(kāi)發(fā)行市場(chǎng)購(gòu)入的上市公司股票6000股,取得股票轉(zhuǎn)讓所得120000元。 (4)4月在甲電信公司購(gòu)話費(fèi)獲贈(zèng)價(jià)值390元的手機(jī)一部;獲得乙保險(xiǎn)公司給付的保險(xiǎn)賠款30000元。 假設(shè)陳某2019年其他收入及相關(guān)情況如下: (1)工資、薪金所得190000元,專項(xiàng)扣除40000元。 (2)勞務(wù)報(bào)酬所得8000元,稿酬所得5000元。 已知:財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅稅率為20%;個(gè)人將購(gòu)買(mǎi)不足2年的住房對(duì)外銷售的,按照5%的征收率全額繳納增值稅。綜合所得,每一納稅年度減除費(fèi)用60000元;勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額;稿酬所得的收入額減按70%計(jì)算。 計(jì)算陳某2019年綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額的下列算式中,正確的是( )。 A
我國(guó)公民張先生為國(guó)內(nèi)某企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員,2019年1~6月收入情況如下: (1)每月取得工資薪金收入8400元。 (2)2月轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)買(mǎi)的三居室精裝修房屋一套,售價(jià)230萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓過(guò)程中支付的相關(guān)稅費(fèi)13.8萬(wàn)元。該套房屋的購(gòu)進(jìn)價(jià)為100萬(wàn)元,購(gòu)房過(guò)程中支付的相關(guān)稅費(fèi)為3萬(wàn)元。所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證。 (3)3月因提供重要線索,協(xié)助公安部門(mén)偵破某重大經(jīng)濟(jì)案件,獲得公安部門(mén)獎(jiǎng)金2萬(wàn)元,已取得公安部門(mén)提供的獲獎(jiǎng)證明材料。 (4)4月在參加某商場(chǎng)組織的有獎(jiǎng)銷售活動(dòng)中,中獎(jiǎng)所得共計(jì)價(jià)值30000元。將其中的10000元通過(guò)市教育局用于公益性捐贈(zèng)。 (5)5月將自有的一項(xiàng)非職務(wù)專利技術(shù)提供給境外某公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入60000元,該項(xiàng)收入已在境外繳納個(gè)人所得稅7800元。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算1~6月工薪收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (2)計(jì)算轉(zhuǎn)讓房屋所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (3)計(jì)算從公安部門(mén)獲得的獎(jiǎng)金應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (4)計(jì)算中獎(jiǎng)所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算從境外取得的特許權(quán)使用費(fèi)在我國(guó)繳納個(gè)人所
國(guó)內(nèi)某高校張教授2019年取得除工資外的收入項(xiàng)目如下一一月份出版了一本書(shū)稿或者稿酬¥15,000后因出版社添加印數(shù),獲得追加稿酬¥5000.2。二月份被評(píng)為全國(guó)教學(xué)名師獲得教育部頒發(fā)的資金5萬(wàn)00¥3。三月份取得五年七國(guó)債利息收入¥8700.1年期儲(chǔ)蓄存款利息收入¥500某上市公司發(fā)行的企業(yè)債券利息收入¥1500是四月份應(yīng)持有兩年前購(gòu)買(mǎi)的某上市公司股票10,000股取得該公司年終股票分紅所得¥2000隨后將股票賣(mài)出獲得股票轉(zhuǎn)讓所得¥50,000.56月轉(zhuǎn)讓,八年前購(gòu)買(mǎi)的三居室精裝修房屋一套非唯一不含增值稅售價(jià)¥4,800,000轉(zhuǎn)讓過(guò)程中支付的相關(guān)稅費(fèi)13:00¥80,000該套房屋的購(gòu)進(jìn)假為¥1,000,000購(gòu)房過(guò)程中支付的不包括增值稅的相關(guān)稅費(fèi)¥30,000所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證。六五月份應(yīng)用A公司邀請(qǐng)給公司財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)取得收入¥30,000A公司為履行預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅義務(wù),要求根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問(wèn)題,如有計(jì)算需要計(jì)算出合計(jì)數(shù)一計(jì)算張教授一月份稿酬所得英語(yǔ)角的個(gè)人所得稅二,二月份張教授獲得全國(guó)教學(xué)名師獎(jiǎng)金是否需要納稅說(shuō)明,理由如需要計(jì)算機(jī)應(yīng)納稅額三三月份
老師,公司購(gòu)買(mǎi)電腦用于計(jì)提活動(dòng),被抽獎(jiǎng)人獲得了,公司員工獲得是計(jì)入個(gè)人工資薪金對(duì)嗎,如果是外面人獲得應(yīng)該視同銷售交增值稅后,買(mǎi)電腦費(fèi)用又怎樣入賬呢,又有其他什么好的方法嗎
我國(guó)公民張冰(身份證號(hào):43****19881016***#),未婚,一家三口,其父母均已年過(guò)60歲,2019年1一12月收入情況如下:(1)每月取得工資收入及扣繳個(gè)人所得稅情況見(jiàn)工資薪金明細(xì)表(見(jiàn)表6-8)。(2)3月,將自有的一項(xiàng)非職務(wù)專利技術(shù)提供給ABC公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入6萬(wàn)元。(3)5月,一篇論文被東海大學(xué)出版社采納,編入其論文集出版,獲得稿酬5000元;次月因添加印數(shù)又取得追加稿酬2000元(注:境內(nèi)所得均已預(yù)扣預(yù)繳了個(gè)人所得稅)。(4)5月,轉(zhuǎn)讓2012年購(gòu)買(mǎi)的精裝公寓一套給宏利辦事處,售價(jià)230萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓過(guò)程中支付相關(guān)稅費(fèi)13.8萬(wàn)元。該套房屋的購(gòu)進(jìn)價(jià)為100萬(wàn)元,購(gòu)房過(guò)程中支付的相關(guān)稅費(fèi)為3萬(wàn)元,所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證,假設(shè)不考慮房屋折舊因素。辦事處已扣繳了個(gè)人所得稅。(5)6月,因提供重要線索,協(xié)助公安部門(mén)偵破某重大經(jīng)濟(jì)案件,獲得W公安局獎(jiǎng)金2萬(wàn)元,已取得公安部門(mén)提供的獲獎(jiǎng)證明材料。(6)9月,在參加友好商場(chǎng)組織的有獎(jiǎng)銷售活動(dòng)中,中獎(jiǎng)所得共計(jì)價(jià)值3萬(wàn)元,將其中的1萬(wàn)元通過(guò)市教育局用于公益性捐贈(zèng)。友好商場(chǎng)已按扣繳稅后的獎(jiǎng)金兌付
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
視同銷售,借方,應(yīng)該是什么科目,貸方是其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)喲,但是解放老師我不曉得掛什么科目
你好;? ? ? ?借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借其他業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品?
對(duì)于贈(zèng)品,那老師報(bào)個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)呢
你好;? ?到時(shí) 你們公司來(lái)承擔(dān) ; 你做:借營(yíng)業(yè)外支出-稅費(fèi)支出貸銀行存款? ?
對(duì)于這種個(gè)人所得稅,是不是也需要到個(gè)人所得稅系統(tǒng)里面去申報(bào)呀,不是的話,稅務(wù)局怎樣來(lái)扣這個(gè)款呀,老師
?你好 ; 是的。 去采集信息來(lái)報(bào)個(gè)稅? ;? ?按? ? ? ?所得的金額*20%報(bào)個(gè)稅? ?