你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,這個(gè)金額太大,不符合現(xiàn)金的管理規(guī)定。
上半年轉(zhuǎn)出70萬(wàn)到法人自己賬戶(hù),當(dāng)時(shí)做的往來(lái)款借方是其他應(yīng)收款某某某。后來(lái)一直沒(méi)有抵掉這筆應(yīng)收款這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師?法人有其他應(yīng)收款,年終賬上做現(xiàn)金收回有風(fēng)險(xiǎn)么(實(shí)際未收回)70萬(wàn)元左右
老師新年好!公司領(lǐng)備用金沒(méi)有使用庫(kù)存現(xiàn)金科目,都是轉(zhuǎn)給出納用其他應(yīng)收款-備用金,且每個(gè)月有十幾萬(wàn)的數(shù)額,有票的就沖其他應(yīng)收款,沒(méi)票的就一直掛賬上,目前以達(dá)80W左右,有哪些風(fēng)險(xiǎn)呀
老師,其他應(yīng)收款有點(diǎn)大,想用現(xiàn)金沖減,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)么,實(shí)際上并沒(méi)有收到現(xiàn)金,只是其他應(yīng)收大怕會(huì)被查
老師 我們公司實(shí)際老板掛賬欠款 然后我們法人也掛賬欠款 現(xiàn)在年底 我原來(lái)是其他應(yīng)收-實(shí)際老板 10萬(wàn) 我現(xiàn)在業(yè)務(wù)是 實(shí)際老板還款給法人 所以我直接做賬做其他應(yīng)收-法人 貸其他應(yīng)收-實(shí)際老板 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 需要什么憑證
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
工程行業(yè)能說(shuō)得過(guò)去么
你好,工程行業(yè)也說(shuō)不過(guò)去的。