你好!比如: 借本年利潤-300 貸管理費(fèi)用-300
老師,本年利潤貸方負(fù)數(shù),未分配利潤貸方負(fù)數(shù),手動做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)是怎么做的分錄
請問管理費(fèi)用負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么做分錄?
請問年末時本年利潤是負(fù)數(shù)還用做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
請問老師,利潤結(jié)轉(zhuǎn)時本年利潤是負(fù)數(shù)怎么做分錄
請問年末本年利潤負(fù)數(shù)貸-20萬,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄
管理費(fèi)用貸方為負(fù)數(shù),先結(jié)轉(zhuǎn)損益,后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,分錄應(yīng)該怎么做
反方向結(jié)轉(zhuǎn),即可。比如: 借管理費(fèi)用-300 貸本年利潤-300