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請問管理費(fèi)用負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么做分錄?

2022-01-23 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-23 19:39

你好!比如: 借本年利潤-300 貸管理費(fèi)用-300

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快賬用戶2057 追問 2022-01-23 19:42

管理費(fèi)用貸方為負(fù)數(shù),先結(jié)轉(zhuǎn)損益,后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-23 20:12

反方向結(jié)轉(zhuǎn),即可。比如: 借管理費(fèi)用-300 貸本年利潤-300

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你好!比如: 借本年利潤-300 貸管理費(fèi)用-300
2022-01-23
你好 借:利潤分配——未分配利潤,貸:本年利潤。
2022-09-04
需要的 借本年利潤負(fù)數(shù) 貸利潤分配負(fù)數(shù)
2022-03-28
你好 本年利潤是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤分配——未分配利潤,貸:本年利潤 本年利潤是正數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤
2021-06-03
你好,本年利潤是正數(shù) ,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄是 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤
2023-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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