你好,借 無形資產(chǎn) 8000/1.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額(8000/1.06)×0.06 貸 實收資本 8000
收到這件公司投入的專有技術(shù),雙方確認價值8000元(含稅,增值稅率為6%。)
收到j(luò)j公司投入的專有技術(shù),雙方確認價值8000元(含稅,增值稅稅率為百分之6)
收到JJ公司投人的專有技術(shù),雙方確認價值8000元(含稅,增值稅稅率為6%)。求分錄
收到JJ公司投人的專有技術(shù),雙方確認價值8000元(含稅,增值稅稅率為6%)。求分錄
收到KB公司投入的一項土地使用權(quán),雙方確認價值為53000元(含稅,增值稅稅率為6%)編制相關(guān)的會計分錄
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進項發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當(dāng)月報稅的時候可以認證當(dāng)月進項票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料