你好 抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂成冊(cè) 。 發(fā)票聯(lián)是要放憑證后面放著的 。
抵扣聯(lián)裝訂需要把發(fā)票清單裝訂在一起么?
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)要不要跟抵扣的進(jìn)項(xiàng)一起裝釘
那些計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票要不要跟抵扣聯(lián)裝訂在一起?
老師那抵扣聯(lián)要跟做賬憑證一起放,還是另外在裝訂一份抵扣聯(lián)就可以lq
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián)也要一起放進(jìn)憑證里裝訂起來(lái)不?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
我是說(shuō)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的那些,比如火車(chē)票,通行費(fèi)發(fā)票
你好,車(chē)票和國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸原件放憑證后面 你可以用復(fù)印件和抵扣聯(lián)一起放著