您好 會(huì)計(jì)分錄如下 借:應(yīng)收賬款 13000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)1300 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:銀行存款 1000
銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批價(jià)款200000元,乙產(chǎn)品一批價(jià)款300000元,企業(yè)開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)項(xiàng)稅額85000元,貨稅款已收回存入銀行。
銷(xiāo)售給乙企業(yè)甲產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,稅款1300元,另以銀行存款支付代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到
銷(xiāo)售給三環(huán),工廠a產(chǎn)品300件,單價(jià)1700元,B產(chǎn)品50件,單價(jià)150元開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款共計(jì)51,萬(wàn)7500元,增值稅87,975元,利用銀行存款為三環(huán)工廠代墊運(yùn)費(fèi)400元,銷(xiāo)售產(chǎn)品的價(jià)款以及代墊的運(yùn)雜費(fèi)款項(xiàng)尚未收到。做會(huì)計(jì)分錄。
甲公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷(xiāo)售商品一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元,增值稅稅額為39000元;以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)10000元、增值稅900元,全部款項(xiàng)尚未收到。
向W公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品1300件,單價(jià)400元,共計(jì)價(jià)款520000元,另轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,共計(jì)價(jià)款30000元,增值稅稅額71500元,另以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到
老師,A授權(quán)B把款打給C,授權(quán)委托書(shū)需要誰(shuí)蓋章?
老師,您好!B企業(yè)持有A企業(yè)10%股份,公司章程的股東,B企業(yè)在新三板賣(mài)出了一部分股份,但A企業(yè)公司章程的占股比例還是10%,那填寫(xiě)的投資處置收益后,投資比例自動(dòng)帶出來(lái)減少1%,我繼續(xù)填投資比例10% 是否可以,自動(dòng)帶出來(lái)的需要需要更改為0
行政單位臨時(shí)人員工資發(fā)放給鄉(xiāng)鎮(zhèn),再通過(guò)來(lái)勞務(wù)派遣公司發(fā)放給員工屬于委托業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)按3%計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)并自行管理的是否需要繳納個(gè)人所得稅,謝謝
外貿(mào)企業(yè),本月出口多筆業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單有7份,其中有5份本月暫時(shí)不申報(bào)退稅,請(qǐng)問(wèn)在賬務(wù)處理上要先按月確認(rèn)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳時(shí)工資薪金稅收金額取哪里的數(shù)呢?
老師:年度匯算員工福利是不能超過(guò)工資的14%嗎?我填了有提示,是需要改嗎
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問(wèn)題,沒(méi)有期初數(shù)(而且可能有差異爭(zhēng)議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤,然后后面盤(pán)點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤(pán)盈盤(pán)虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒(méi)有數(shù)據(jù),從5月份開(kāi)始,已工單方式一張張這樣核算出來(lái)成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存是不能清0了。是這樣吧
老師好,所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額的平均值和從業(yè)人數(shù)應(yīng)該怎么填?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填