你好需要計(jì)算做好了給你
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
1借在建工程654 貸工程物資300 原材料200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出34 應(yīng)付職工薪酬80 銀行存款40
2.借固定資產(chǎn)654 貸在建工程654
3.借在建工程622.3 累計(jì)折舊31.7 貸固定資產(chǎn)654
借在建工程120 貸原材料100 應(yīng)付職工薪酬20
借營業(yè)外支出24 貸在建工程24
借在建工程10 貸銀行存款10
借固定資產(chǎn)728.3 貸在建工程728.3
4借銀行存款6 貸其他業(yè)務(wù)收入6
5.借固定資產(chǎn)清理290 累計(jì)折舊90 貸固定資產(chǎn)380
借銀行存款410 貸固定資產(chǎn)清理410
借固定資產(chǎn)清理5 貸銀行存款5
借固定資產(chǎn)清理115 貸資產(chǎn)處置損益115