你好 這個(gè)都是交給國(guó)家的啊。你看稅務(wù)局的牌子,叫做“國(guó)家”稅務(wù)局的
國(guó)內(nèi)公司,想往國(guó)外公司打一筆錢,隨便哪個(gè)國(guó)家都可以,以什么名義會(huì)稅少給點(diǎn)?有哪些稅?我想到的有進(jìn)口技術(shù),進(jìn)口芯片,這兩個(gè)名義的話要交哪些稅?稅率是多少了?
您好老師!關(guān)于稅率這些問(wèn)題,哪些是需要交給國(guó)家的量,哪些是不需要交給國(guó)家的量?
就是外國(guó)人在他們國(guó)家給我們介紹業(yè)務(wù),那我需要支付傭金給他,那我在國(guó)內(nèi)需要繳納哪些稅款,這個(gè)傭金是從我們公司賬上打出去給國(guó)外個(gè)人賬上的,
老師,個(gè)體工商戶都需要繳納哪些稅,稅率以及國(guó)家給予的減免政策有哪些?
老師,個(gè)體工商戶都需要繳納哪些稅,稅率以及國(guó)家給予的減免政策有哪些?
一般納稅人開(kāi)專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開(kāi) 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問(wèn)老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬(wàn)的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒(méi)有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬(wàn),我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開(kāi)了9萬(wàn),是不是就要9萬(wàn)的成本要
老師,無(wú)票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰(shuí)開(kāi)的 可能是開(kāi)錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問(wèn)一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
應(yīng)納稅額和應(yīng)納稅部分之間又有什么關(guān)系?
?應(yīng)納稅部分不包括免稅的
老師,我現(xiàn)在在學(xué)那個(gè)納稅與稅率,這一刻,我理解的意思是,有納稅額部分是交給國(guó)家的錢,應(yīng)納稅額減去應(yīng)納稅部分的錢,就是不需要交給國(guó)家的那部分錢,老師,您看我理解的對(duì)不對(duì)?
這個(gè)理解的不對(duì)的,你這個(gè)把不同概念都混在一起了
那老師能不能給我講一講我哪兒混在一起了?我現(xiàn)在都反不過(guò)來(lái)勁兒
這邊是答疑大廳的,聽(tīng)課還是要去找原來(lái)的老師的
嗯嗯好的,謝謝
不客氣,祝您 一天好心情