1.可以不用寫明細(xì) 2.需要 3.都要
1、我現(xiàn)在在一家民營醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會計,只做內(nèi)賬,外賬請有人做我想問問有關(guān)公司的費(fèi)用報銷我要怎么做?2、費(fèi)用報銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的(就一張紙寫的費(fèi)用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報銷單上單上有幾天的報銷費(fèi)用是不是可以寫在一張記賬憑證上?4、老板娘付費(fèi)用報銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫?我不會填記賬憑證,實在是理不清那個借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫?
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
手工賬,年底收入、支出轉(zhuǎn)收支結(jié)余一、記賬憑證寫一級科目就可以還是也要寫明細(xì)科目?二、收入有??钍杖牒推渌杖耄С鲇谢踞t(yī)?;鹬С?、大病保險基金支出、新增支出可以收入類寫一個記賬憑證,支出類寫一個記賬憑證轉(zhuǎn)收支結(jié)余不?三、總賬本和明細(xì)帳本都要寫轉(zhuǎn)收支結(jié)余還是只在總賬本上寫就可以?四、記賬憑證號按著十二月份最后一個記賬憑證號接著寫吧?科目匯總表也要寫收支結(jié)余這個科目吧?
2x××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進(jìn)行了出納交接。交接時,庫存現(xiàn)金日記賬余額為5200元,實際清點余額為4900元,經(jīng)查,有300元費(fèi)用已報銷支出,但因有關(guān)會計記賬憑證未審核未能及時入賬。公司持有天馬行空公司可轉(zhuǎn)債500份,每份1000元,國庫券300000元,均核對無誤。銀行存款日記賬余額789600元,經(jīng)和開戶行核對一致。賬簿憑證類:(1)本年度現(xiàn)金日記賬1本;(2)本年度銀行存款日記賬2本;(3)空白現(xiàn)金支票37張(AE101136號至AE101170號)(4)空白轉(zhuǎn)賬支票52張(BE200340號至BE200391號)、支票簿1本;(5)托收承付登記簿1本;(6)付款委托書1本;(7)信匯登記簿1本;(8)金庫暫存物品明細(xì)表1,與實物核對相符;(9)銀行對賬單(1-6月)6本。印章:(1)大唐盛世公司財務(wù)處轉(zhuǎn)論印章1枚;(2)大唐盛世公司財務(wù)處現(xiàn)金收論印章1枚;(3)大唐盛世公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章1枚。要求:設(shè)計并完成出納工作交接書。(老師你的回復(fù)為什么總是“參考一下這個”,具體是哪個,我能看到的全是我的提問)
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計科目(明細(xì)到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺,單價1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
你好,請問因為換系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調(diào)整呢
老師,個人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個題為啥還要除10000
你好,個人獨(dú)資公司,可以不開公賬,收入都入私人賬戶嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時給他直接記到去年成本里,今年申報時不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來交稅的?
這個為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
我問了四個問題,回答了三個,年底轉(zhuǎn)收支結(jié)余記賬憑證和明細(xì)賬、總賬我這樣寫格式對不?
第四個問題:記賬憑證號按著十二月份最后一個記賬憑證號接著寫,科目匯總表只需要填寫借貸方發(fā)生額,科目余額表才要填寫余額。
手工賬,年底收入、支出轉(zhuǎn)收支結(jié)余一、記賬憑證寫一級科目就可以還是也要寫明細(xì)科目?二、收入有??钍杖牒推渌杖?,支出有基本醫(yī)?;鹬С?、大病保險基金支出、新增支出,收入類、支出類各寫一個記賬憑證轉(zhuǎn)收支結(jié)余還是一個科目寫一個記賬憑證?三、總賬本和明細(xì)帳本都要寫轉(zhuǎn)收支結(jié)余還是只在總賬本上寫就可以?四、記賬憑證號按著十二月份最后一個記賬憑證號接著寫?科目匯總表上面寫收支結(jié)余的借貸方發(fā)生額吧?
第一個,寫一級科目就可以 第二個,收入有專款收入和其他收入,支出有基本醫(yī)保基金支出、大病保險基金支出、新增支出,收入類、支出類各寫一個記賬憑證轉(zhuǎn)收支結(jié)余 第三個,總賬本和明細(xì)帳本都要寫轉(zhuǎn)收支結(jié)余 第四個,記賬憑證號按著十二月份最后一個記賬憑證號接著寫,科目匯總表只需要填寫借貸方發(fā)生額,科目余額表才要填寫余額。
一、記賬憑證有明細(xì)科目,明細(xì)賬就要根據(jù)明細(xì)科目寫嗎?二級還是三級 二、總賬建賬的時候,一級科目隨意寫還是有固定的順序? 三、明細(xì)賬建賬呢?扣須知用藍(lán)色好是紅色有規(guī)定不?是不是扣須知可以寫一級科目也可以寫二級科目?
1.明細(xì)賬就要根據(jù)明細(xì)科目,二級,個別有三級也需要寫,比較重要的話 2.總賬建賬的時候,一級科目有固定的順序 3.明細(xì)賬建賬參考總賬,扣須知沒有顏色規(guī)定。
一,記賬憑證有明細(xì)科目,明細(xì)賬本就要分開寫對吧?不分不行嗎? 二、同時有二三級明細(xì)科目的要寫完二級科目留幾張空白紙后面寫三級科目明細(xì)賬嗎? 三、每個科目明細(xì)賬不多十五張左右,可以封面寫這幾個一級科目,然后里面分成一小沓一個科目不?扣須知寫二級科目,一個一級科目的二級科目都寫完以后再下一個一級科目的每個二級科目呀?
1.是的呢,要分開寫 2.需要 3.
一、每個科目明細(xì)賬不多十五張左右,可以封面寫這幾個一級科目,然后里面分成一小沓一個科目不?扣須知寫二級科目,一個一級科目的二級科目都寫完以后再下一個一級科目的每個二級科目呀? 二、總賬科目順序是怎樣?必須按固定順序嗎?
1.是可以的呢,是的呢。 2.需要按照固定的呢。?按順序說 現(xiàn)金 銀行 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 空白 空白 原材料 輔料 低值易耗品 空白 空白 產(chǎn)成品 空白 空白 固定資產(chǎn) 累計折舊 長期待攤費(fèi)用 待攤費(fèi)用 空白 空白 應(yīng)付賬款 應(yīng)付工資 應(yīng)交稅金 空白 其他應(yīng)付款 空白 實收資本 資本公積 未分配利潤 空白 空白 空白 主營業(yè)務(wù)收入 空白 空白 空白 主營業(yè)務(wù)成本 ?營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 空白 空白 空白 空白 空白 空白 如果一個賬本不夠用 在用一個總帳分開寫 一般企業(yè) 一個賬本夠用了
一、我涉及的科目:銀行存款、??钍杖?、其他收入、基本醫(yī)保基金支出、大病保險基金支出、新增支出、其他支出、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、收支結(jié)余這個順序?qū)Σ唬?二、原始憑證自制的,每個業(yè)務(wù)的原始憑證必須一樣嗎?還是說有必須有的數(shù)據(jù)就可以 三、同一業(yè)務(wù),記賬憑證摘要必須一字不差嗎?還是說能清楚什么意思就行沒必要太在意?
1.按:銀行存款、??钍杖搿⑵渌杖?,其他應(yīng)收款,基本醫(yī)?;鹬С觥⒋蟛”kU基金支出、新增支出、其他支出、其他應(yīng)付款,收支結(jié)余這個順序 2.涉及的業(yè)務(wù)相同,自制模塊可以一致 3.不一定一致不差,要簡單明了,自己能知道這張記賬憑證發(fā)生的是什么,摘要可以方便以后查找
一、科目匯總表上寫科目有固定順序不? 二、記賬憑證上面的科目有固定順序不?先寫哪個科目再寫哪個科目? 三、寫記賬憑證按著什么順序?qū)?,原始憑證順序還是? 四、本月發(fā)生的業(yè)務(wù)隨意寫,業(yè)務(wù)沒有順序吧?先寫哪個業(yè)務(wù)后寫哪個業(yè)務(wù)
1.應(yīng)該按照科目代碼的順序填寫 2.這個沒有固定的呢,按照借貸方向?qū)懬宄涂梢缘哪? 3.按照會計規(guī)范來說,會計憑證傳遞應(yīng)該及時,填制記賬憑證的日期應(yīng)與原始憑證日期一致。但實際操作中,原始憑證的日期是取得該憑證的日期,原始憑證傳遞到財務(wù)后,以此為依據(jù)填制的記賬憑證的日期往往要滯后于原始憑證的日期,這樣使兩個日期不同了。而記賬憑證的日期即為做賬日期,也是生成賬簿記錄的日期。因此,造成填制記賬憑證的日期與原始憑證的日期不一致。比如一月份的發(fā)票,有可能2月份甚至是3月份才拿到,那財務(wù)是在3月份入賬的,所以這兩者的日期就不一樣了。所以,可以按收到記賬憑證的時間先后順序填記帳憑證,當(dāng)然同一天收到多張的話,先按時間排下也是可以的。 4.一般是先寫收款,后寫付款
一、原始憑證上面的數(shù)據(jù),都要保留兩位小數(shù)嗎? 二、銀行回單、原始憑證日期一個早一個晚,記賬憑證日期可以寫早的不?差兩天 三,手工賬,記賬憑證寫的一個時間段的,日期寫第二天,明細(xì)賬一天一登記可以不?日期也發(fā)生業(yè)務(wù)的時間
1.一般情況是的呢。 2.銀行回單、原始憑證日期一個早一個晚,早的話相當(dāng)于提前支付,一般按晚的那個時間 3.你說的是銀行存款日記賬嗎,可以的呢