你好,需要的代開的需要,填寫預交的稅款,在主表倒數(shù)第二行自動出現(xiàn)。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個月有代開一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,但是季度申報的時候小規(guī)模納稅人申報表上沒有1%我這個要填在哪里
老師 請問一下 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 我們自己有開普票20幾萬,然后有去稅務局代開專票九千多,申報表上面要填寫自己開的普票的部分嘛?
老師,我們公司9月份在稅務局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當日交過稅了,現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表,這個表我應該怎么填寫呢
你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們在稅務局代開了一張專用發(fā)票,我們這個季度申報增值稅時,這一塊代開的金額需要填到申報表里面嗎?還是只填我們自開的發(fā)票和無票收入
我們是小規(guī)模,我在稅務局代開的一張專票,上面蓋了代開增值稅專用發(fā)票章,還需要蓋自己公司的章嗎
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
謝謝,但是如果顯示如圖所示的情況,一般是什么原因
預繳稅額是正的,應補退稅是負的
你的第一行是不是沒有填寫?
填了顯示不通過,我想問一下,如果這個發(fā)票還沒開出來或者作廢了,會不會有這種情況
你好,截圖完整的看一下可以嗎?做沒作廢你們自己應該知道的,如果你沒有作廢,你申報了不會出現(xiàn)提示,如果你作廢了申報,填寫了提示你的銷售額不一樣。