你好,學(xué)員,這個是什么問題
.A公司7月份交增值稅1000元,實交1200元,應(yīng)交消費稅2000元,實交1800元,計算城建稅(5%),教育費附加(3%),地方教育費附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項目會計做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
就是這些問題 是開13%的發(fā)票 里面有好幾個問題 麻煩老師解答一下
1000不含稅,繳納增值稅1000×13%
1000含稅,繳納增值稅1000÷1.13×13%,學(xué)員
1000不含稅,企業(yè)所得稅1000×25%
1000含稅,企業(yè)所得稅金額1000÷1.13×25%
采購1000,要看你開不開發(fā)票了
以及開的什么發(fā)票
采購1000不含稅 有哪些風(fēng)險呀
含稅不含稅。沒有風(fēng)險,
要看有沒有發(fā)票,學(xué)員
沒有發(fā)票的話,風(fēng)險是不能稅前扣除
你的意思是開電子發(fā)票嗎
就是增值稅發(fā)票,電子,紙質(zhì)都可以
就是增值稅發(fā)票呀
是的,就是增值稅發(fā)票
意思是不開票的話 風(fēng)險是不能稅前扣除
是的,學(xué)員,是這樣的
還有別的風(fēng)險嗎
這個沒有的,學(xué)員,這個
供應(yīng)商開不開票 其實問題不大 就是不能抵扣稅額 是這個意思嗎
是的,學(xué)員,是這樣的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利