學(xué)員你好,所謂的綜合稅率就是你交的所有稅金/收入金額 一般來說包括增值稅,增值稅附加,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人怎么辦理個(gè)稅綜合所得匯算清繳
個(gè)獨(dú)小規(guī)模納稅人核定征收,綜合稅率大約是多少
小規(guī)模納稅人綜合稅率怎么算?
小規(guī)模物業(yè)企業(yè)綜合稅率怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問小規(guī)模服務(wù)類型企業(yè),綜合稅率怎么計(jì)算,
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個(gè)月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時(shí),根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
可以具體到數(shù)字嗎?
那要看你交了多少稅? ?比如你開了101萬票? ?那么你的收入就是100萬? ?你交了多少稅就是繳稅的金額/100? 打個(gè)比方 你開票交了10000增值稅,0.12萬附加稅,交了1.5萬企業(yè)所得稅? ?那么你的綜合稅負(fù)就是(1%2B0.12%2B1.5)/100
主要是所得稅那塊不會(huì)算呢
所得稅那要根據(jù)你的? ?收入 -成本 -費(fèi)用? ?得出利潤(rùn),再根據(jù)利潤(rùn)*所得稅稅率? ?小微企業(yè)有稅收優(yōu)惠,企業(yè)所得稅很多小微企業(yè)是根據(jù)開票收入的一定比列核定的,比如:1%? ?要是查賬征收那就很多內(nèi)容了? 要按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及稅法計(jì)算利潤(rùn)計(jì)算所得稅,這個(gè)一下子是說不清楚的
好的,感謝老師
不客氣? ?能給你一點(diǎn)幫助就好