你好,這個(gè)沒有實(shí)質(zhì)的區(qū)別的
外購商品作為員工福利發(fā)放,進(jìn)賬不了抵扣,那么銷售方要不要繳稅。 開專票跟普票,對(duì)購買方有區(qū)別嗎?
對(duì)采購方來說,銷售方給予的現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣,有區(qū)別嗎,做賬有區(qū)別嗎
下列關(guān)于商業(yè)折扣的說法不正確的是A折扣銷售包括商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣B商業(yè)折扣一般可以從銷售價(jià)格中直接扣除,即購買方的價(jià)款和銷售方所收的貨款都是按打折后的售價(jià)來計(jì)算c大多數(shù)情況下,商業(yè)折扣的銷售額和折扣額不需要在同一張發(fā)票上注明D商業(yè)折扣是銷貨方為鼓勵(lì)購貨方增加購買數(shù)量而給與的價(jià)格優(yōu)惠,購買數(shù)量越多,價(jià)格越低
下列關(guān)于“應(yīng)收賬款”核算說法正確的有A.有現(xiàn)金折扣條件的銷售,應(yīng)按扣除現(xiàn)金折扣前的金額計(jì)入應(yīng)收賬款B.有商業(yè)折扣條件的銷售,應(yīng)按扣除商業(yè)折扣前的金額計(jì)入應(yīng)收賬款C.向購貨方收取的銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)收賬款D.代購貨方墊付的運(yùn)雜費(fèi)和包裝費(fèi)計(jì)入應(yīng)收賬款
老師您好,對(duì)于個(gè)體工商戶銷售超了30萬,對(duì)于采購方來說收到1個(gè)點(diǎn)專票可以抵扣,普票的話不能抵扣,銷售方來說開專票和普票在繳稅方面是沒有區(qū)別的,是一樣繳稅的,想問一下老師對(duì)應(yīng)個(gè)體工商戶開專票和普票的風(fēng)險(xiǎn)有區(qū)別嗎?比如稅務(wù)稽查專票是否比普票嚴(yán)格一點(diǎn)呢,謝謝老師
上期留抵稅額是指哪一個(gè)數(shù)?
公司9月份的報(bào)關(guān)單有2個(gè)金額錯(cuò)了,后續(xù)可能需要修改報(bào)關(guān)單金額,對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報(bào)退稅,還請(qǐng)老師幫忙給一個(gè)建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會(huì)計(jì)分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來
老師 由于改了前面幾個(gè)月的賬 導(dǎo)致前面兩個(gè)季度的報(bào)表跟申報(bào)的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報(bào)的兩個(gè)季度報(bào)表更改嗎?更改前面報(bào)表,會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個(gè)人承擔(dān)社保435.7元,在填個(gè)人所得稅時(shí),本期收入要填4000元,還是4435.7元
請(qǐng)問老師,賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢
老師,公司2024年本來虧損60萬,稅局不認(rèn)可報(bào)銷的費(fèi)用有20萬,那這種情況用不用在補(bǔ)稅
我在小紅書里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報(bào)數(shù)據(jù)。說是可以解決無票采購的問題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來銷售收款。老師,香港公司采購不用單據(jù)的嗎?還是說invoice發(fā)票可以隨便開,所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來?如果是銷售過億的企業(yè),那點(diǎn)服務(wù)商的費(fèi)用估計(jì)不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬,幾乎沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺(tái)還沒有綁定公司。 這個(gè)怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
都是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用?
那要不要要求銷售方開折扣發(fā)票
都是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用
這個(gè)不需要發(fā)票的,學(xué)員
那我們沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,用什么附件呢
你們合同有說明嗎,直接按照合同附件
應(yīng)該沒什么合同的。是供應(yīng)商返點(diǎn)
這個(gè)的話,不用附件了,對(duì)方可以給個(gè)說明