稅率沒有11.5的哦 你們協(xié)商的按照這個(gè)11.5計(jì)算嗎
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對(duì)方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費(fèi)10.8元給我們,要求我們開具價(jià)稅合計(jì)110.8萬給他們,我們開具的是九個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價(jià)稅合計(jì)金額給對(duì)方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計(jì)算
你好,我們有筆貨款款項(xiàng)含稅金額是1萬,稅點(diǎn)是11.5;如果按照增值稅算不含稅的金額是10000/1.115=8968.6元;如果按照稅中稅算法:10000*(1-0.115)=8850元;這2個(gè)金額怎么算是正確的?我們給他們貨款應(yīng)該是哪個(gè)?
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個(gè)點(diǎn)的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個(gè)點(diǎn)的稅金,實(shí)際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元。可是供應(yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請(qǐng)問這個(gè)0.9是怎么算出來的?
你好老師,給客人開過13%專用發(fā)票并且已經(jīng)收款,后來因?yàn)橐恍┰虍a(chǎn)生了退貨,客人要求退貨的金額不退票按照含稅金額對(duì)私退款,比如退貨是1800元,我扣稅金方式是13%增值稅+2%企稅+1%附加稅 ?核算扣稅是直接1800/1.16*0.16還是1800/1.13*0.16?
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
是的,我們協(xié)商的!
那就是10000除以(1%2B11.5%) 算出來不含稅
為什么不是按照10000*(1-0.115)=8850元這個(gè)呢?
同學(xué)你好 這個(gè)公式不對(duì)