稅率沒有11.5的哦 你們協(xié)商的按照這個11.5計(jì)算嗎
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點(diǎn)的稅金給我們,開13個點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費(fèi)10.8元給我們,要求我們開具價稅合計(jì)110.8萬給他們,我們開具的是九個點(diǎn)的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價稅合計(jì)金額給對方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計(jì)算
你好,我們有筆貨款款項(xiàng)含稅金額是1萬,稅點(diǎn)是11.5;如果按照增值稅算不含稅的金額是10000/1.115=8968.6元;如果按照稅中稅算法:10000*(1-0.115)=8850元;這2個金額怎么算是正確的?我們給他們貨款應(yīng)該是哪個?
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個點(diǎn)的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點(diǎn)的稅金,實(shí)際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元。可是供應(yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
你好老師,給客人開過13%專用發(fā)票并且已經(jīng)收款,后來因?yàn)橐恍┰虍a(chǎn)生了退貨,客人要求退貨的金額不退票按照含稅金額對私退款,比如退貨是1800元,我扣稅金方式是13%增值稅+2%企稅+1%附加稅 ?核算扣稅是直接1800/1.16*0.16還是1800/1.13*0.16?
公司轉(zhuǎn)賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級會計(jì)老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報(bào)了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報(bào)了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
是的,我們協(xié)商的!
那就是10000除以(1%2B11.5%) 算出來不含稅
為什么不是按照10000*(1-0.115)=8850元這個呢?
同學(xué)你好 這個公式不對