你好,是申請自己開專票嗎?開紙質(zhì)的還是電子的?
老師好,我公司是裝飾工程公司,之前核定稅種的時候增值稅只核定了服務(wù)勞務(wù)類,未核定貨物類,但是現(xiàn)在開具了貨物類發(fā)票,報增值稅的時候顯示您是服務(wù)類企業(yè),報不過去,應(yīng)該怎么辦呢
老師好。我們是小規(guī)模貿(mào)易公司,做服裝批發(fā)的?,F(xiàn)在要開增值稅專用發(fā)票,那我申請的時候類別選什么呢?明細(xì)是要開 辦公服裝采購。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票不是免增值稅了嘛,我公司專票都是代開郵寄的,稅費(fèi)當(dāng)時就從銀行劃走了,我們現(xiàn)在稅控盤服務(wù)費(fèi),一年260,服務(wù)費(fèi)不是可以抵扣增值稅嘛,那我們到時候還能申請退稅么
老師好,小規(guī)模納稅人因為業(yè)務(wù)需要開增值稅專業(yè)發(fā)票,是做貿(mào)易的3%稅率的,那么我在電子稅務(wù)局申請增值稅專用發(fā)票的話,平時又開普票又開專票,到季度申報的時候開專票的部分要繳稅嗎?還是和普票合計一起是免稅的?
老師,你好,我們是小規(guī)模服裝公司,現(xiàn)在要開專票,那我們開專票的稅點是多少,如果要開100萬的專票,需要交多少增值稅?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項票被紅沖,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
在電子稅務(wù)局上申請代開增值稅專用發(fā)票
就是不知道怎么選擇類別
你好,直接開產(chǎn)品的名字,服裝的名字就可以了。
服裝銷售*辦公服采購 這樣可以嗎?
你好,發(fā)票的稅收編碼填寫服裝,然后你銷售的服裝有具體的名字嗎?
服裝沒有具體的名字,就是辦公服
你好,那就寫辦公服。 不要寫采購。
服裝*辦公服 這樣對嗎?
對的是的是這么做。
謝謝郭女神
不用客氣,工作愉快。