您好,0申報(bào)的表點(diǎn)進(jìn)去后填0保存即可。
企業(yè)0申報(bào),這些表需要都報(bào)嗎?哪些不需要填報(bào)!不會(huì)報(bào)了!?。?!
企業(yè)所得稅年報(bào)這么多報(bào)表哪些需要申報(bào)哪些不需要
0申報(bào)報(bào)稅都需要報(bào)哪些稅,分別在哪個(gè)平臺(tái)報(bào)稅
小規(guī)模7月季報(bào)0申報(bào)都需要報(bào)哪些稅種?
0申報(bào)都需要填哪些內(nèi)容。
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
就是都得填是吧
這么多行都得填上,即時(shí)都填0對(duì)嗎?我這樣理解?
您好,是的哈,都填0 保存即可。
工會(huì),殘保金,預(yù)繳,財(cái)產(chǎn)行為都沒有是不是可以不用報(bào)??? 企業(yè)所得稅年報(bào),好像是3月份報(bào)吧? 我這個(gè)企業(yè)是12月剛成立的 所以很多不懂,麻煩您了
是的,0申報(bào)就都不用填的哈直接保存申報(bào)即可,沒事噠。