你好,勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過4000元的,定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費(fèi)用。 其計(jì)算公式為: (1)每次收入不超過4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過20000元的部分 20% 2、超過20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000
老師,個(gè)人名義去稅務(wù)局代開發(fā)票,除了叫增值稅還需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,個(gè)人去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)?他除了繳納增值稅,還需要額外再繳納個(gè)稅嘛?個(gè)稅怎么算
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票需要同時(shí)交個(gè)人所得稅和增值稅嗎?稅率是多少?是否需要?jiǎng)趧?wù)合同?
老師,我個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票10萬以下,這是要交個(gè)稅幾個(gè)點(diǎn)?增值稅13%?開多少免稅?
老師,個(gè)人名義去稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票 70萬,繳增值稅1個(gè)點(diǎn),個(gè)稅是多少?除了增值稅和個(gè)稅 還有別的要交的嗎
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2% ?個(gè)稅20%,,支付方代扣代繳個(gè)稅