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7、某鞭炮焰火制造廠系增值稅-般納稅人,增值稅和消費(fèi)稅納稅期限均為1個(gè)月。2019年5月份該廠有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下: (1) 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料1批并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的價(jià)款、增值稅款分別為70萬元、11.9萬元; 支付運(yùn)費(fèi)3萬元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的增值稅額0.33萬元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已轉(zhuǎn)賬付訖。 (2 )將訂做的包裝物運(yùn)回企業(yè)并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為20萬元、3.4萬元;貨款已轉(zhuǎn)賬付訖;包裝物已驗(yàn)收入庫(kù)并全部投入使用。 (3)購(gòu)進(jìn)載貨汽車2輛,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)發(fā)票上注明的價(jià)款、增值稅款分別為20萬元、3.4萬元。 . (4)購(gòu)進(jìn)辦公用品1批并取得增值稅普通發(fā)票,支付金額0.5萬元。 (5)支付水費(fèi),取得自來水公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為6萬元、0.18萬元;支付電費(fèi),取得供電部門開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為10萬元、1.7萬元;上述水、電均為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理耗用。(6) 銷售給某公司鞭炮焰火1批,取得銷售額(不含增值稅) 120萬元。 (7) 銷售給某單位鞭炮焰火1
某鞭炮廠(增值稅一般納稅人)用外購(gòu)已稅的焰火繼續(xù)加工高檔焰火。2020年10月銷售高檔焰火,開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬元;本月外購(gòu)焰火400萬元,取得增值稅專用發(fā)票,月初庫(kù)存外購(gòu)焰火60萬元,月末庫(kù)存外購(gòu)焰火50萬元,相關(guān)發(fā)票符合固定并在當(dāng)月抵扣,請(qǐng)計(jì)算,本月準(zhǔn)許扣除的外購(gòu)焰火已繳納的消費(fèi)稅稅額為
2.甲禮花廠 2021 年 6 月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)委托乙廠加工一批焰火,甲廠提供原材料成本為 37.5 萬元。當(dāng)月乙廠將加工完畢的焰火交付甲廠,開具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費(fèi) 5 萬元。 (2)將委托加工收回的焰火 60%用于銷售,取得不含稅銷售額 38 萬元,將其余的 40%用于連續(xù)生產(chǎn) A 型組合焰火。 (其他相關(guān)資料:焰火消費(fèi)稅稅率為 15%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)判斷業(yè)務(wù)(2)中用于銷售的焰火是否應(yīng)繳納消費(fèi)稅并說明理由,如果需要繳納,計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
某鞭炮廠為增值稅,一般納稅人用外購(gòu)已稅的焰火繼續(xù)加工高檔焰火,2021年10月銷售自產(chǎn)高檔焰火,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1000萬元,本月外購(gòu)驗(yàn)貨取得增值稅專用發(fā)票,注明不含增值稅價(jià)款400萬元月初庫(kù)存外購(gòu)驗(yàn)貨賬面金額60萬元,月末庫(kù)存外購(gòu)驗(yàn)貨賬面金額40萬元,鞭炮焰火消費(fèi)稅率15%,該廠當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅多少萬元?
某鞭炮廠為增值稅,一般納稅人用外購(gòu)已稅的焰火繼續(xù)加工高檔焰火,2021年10月銷售自產(chǎn)高檔焰火,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1000萬元,本月外購(gòu)焰火取得增值稅專用發(fā)票,注明不含增值稅價(jià)款400萬元月初庫(kù)存外購(gòu)驗(yàn)貨賬面金額60萬元,月末庫(kù)存外購(gòu)驗(yàn)貨賬面金額40萬元,鞭炮焰火消費(fèi)稅率15%,該廠當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅多少萬元?
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
老師您算出來了嗎(*?????)
當(dāng)月該鞭炮廠應(yīng)納消費(fèi)稅=1000×15%-(60%2B400-40)×15%=87(萬元)