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老師,請問貸方進項稅期末留底,減免稅款,未交增值稅—一般計稅,預交增值稅,麻煩告訴我一下具體的是減少還是增加。謝謝,我有點分不太清楚

2022-01-18 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-18 10:13

您好,娿,您說的這些稅款都屬于應 交稅費,應交稅費本身屬于負債,貸方就表示增加

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快賬用戶4617 追問 2022-01-18 10:16

請問進項期末留抵也是應該交的嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-18 10:21

期末留底不需要繳納,但是會掛賬的

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您好,娿,您說的這些稅款都屬于應 交稅費,應交稅費本身屬于負債,貸方就表示增加
2022-01-18
你好,應交稅費-應交增值稅科目期末為借方余額不用結轉分錄, 如果應交稅費-應交增值稅科目期末為貸方余額,要做結轉分錄 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-12-30
同學你好,月底增值稅按應交稅費-應交增值稅明細科目來計算的,跟損益結轉類似。增值稅常用科目應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-進項用的比較多,貸方未交增值稅表示要交的增值稅,期末留抵是進大于銷,銷大于進才有轉到未交增值稅里面,當月要做借方轉出未交增值稅。
2022-01-22
您好,這個是為了使應交稅費應交增值稅余額清零,結轉未交增值稅
2022-04-26
你好,你本期簡易和預繳都有發(fā)生額嗎
2021-06-27
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