您好,娿,您說(shuō)的這些稅款都屬于應(yīng) 交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)本身屬于負(fù)債,貸方就表示增加
想請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅科目明細(xì)下:進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅、預(yù)繳增值稅這幾個(gè)科目本期借貸均有發(fā)生,那他們互相之間怎么抵減呢,就是計(jì)算總的本期應(yīng)交增值稅還有本期已交增值稅,比如要用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),但是其他科目我搞不太清楚哪個(gè)減去哪個(gè)?
我們公司開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票10元,則進(jìn)項(xiàng)稅10*9%=0.9元,加計(jì)抵減0.9*0.15=0.135元。銷項(xiàng)20元 會(huì)計(jì)分錄1.2.3步驟金額是這樣嗎?(如果其中一個(gè)步驟金額不對(duì),麻煩列出來(lái)一下下,而不是告訴我分錄) ① 借:原材料10-0.9 借:進(jìn)項(xiàng)稅0.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減扣除0.135 貸:應(yīng)付賬款10 貸:營(yíng)業(yè)外收入0.135 ② 計(jì)提的時(shí)候 借:銷項(xiàng)稅:20 貸:進(jìn)項(xiàng)稅:0.9+0.135=1.035 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(20-1.035) ③ 最后面結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(20-1.035) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(20-1.035-0.135) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-加計(jì)抵減0.135
老師,我有2個(gè)問(wèn)題啊 1、當(dāng)月有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元做減免稅款,如果我的增值稅是3280,那我計(jì)提增值稅的時(shí)候,是計(jì)提3280呢,還是3000呢, 2、計(jì)提的時(shí)候,分錄做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣對(duì)嗎?麻煩老師幫忙解答下,謝謝了
老師,請(qǐng)問(wèn)貸方進(jìn)項(xiàng)稅期末留底,減免稅款,未交增值稅—一般計(jì)稅,預(yù)交增值稅,麻煩告訴我一下具體的是減少還是增加。謝謝,我有點(diǎn)分不太清楚
老師,請(qǐng)問(wèn)月底增值稅是如何計(jì)算的,跟損益結(jié)轉(zhuǎn)類似嗎?增值稅哪些常用科目用的比較多,貸方未交增值稅表示要交的增值稅是嗎,期末留抵是進(jìn)大于銷是嗎?銷大于進(jìn)才有轉(zhuǎn)到未交增值稅里面是嗎,下月才做借方轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎?謝謝,老師!麻煩給我捋一下月底算增值稅思路詳細(xì)一點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn):稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,不管對(duì)方公司有沒(méi)有認(rèn)證或者有沒(méi)有入賬,是不是都可以作廢紅沖?
違約金收入繳納增值稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)24年的殘保金要交13萬(wàn),人員已超30人,請(qǐng)問(wèn)如何籌劃能降低殘保金呢?
你好老師,我們是事業(yè)單位, 今年我單位新建了一座醫(yī)院,用的是國(guó)家的債券款,這個(gè)債券款每年會(huì)產(chǎn)生一部份利息,這個(gè)利息不用我們還,是當(dāng)?shù)刎?cái)政統(tǒng)一還,但紀(jì)委檢查不合格,要求必須在我單位賬上體現(xiàn)出來(lái),也就是走一下我單位的賬,但實(shí)際是通過(guò)財(cái)政還的,這個(gè)要怎么作賬呀
老師,你好,我是做跨境電商企業(yè),互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)要報(bào)送平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者收入信息公告,境外互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也向中國(guó)境內(nèi)報(bào)送收入嗎?如境外亞馬遜平臺(tái),亞馬遜平臺(tái)銷售已向境外當(dāng)?shù)貓?bào)稅,境外亞馬遜需要向境內(nèi)稅務(wù)局報(bào)送收入嗎?
我有兩個(gè)問(wèn)題,第一為什么預(yù)交的3.18增值稅為什么不用交城市維護(hù)建設(shè),教育建設(shè)稅和附加稅呢,第二,而且這里的城市維護(hù)建設(shè)稅和附加稅為什么沒(méi)有減半征收呢?
請(qǐng)問(wèn)體檢中心的體檢業(yè)務(wù)中包含的早餐費(fèi)和茶歇費(fèi)如何入賬?
出現(xiàn)黃色感嘆號(hào),不知道該怎么填
老師24年的匯算清繳調(diào)整的收入成本賬上在25年還用調(diào)整嗎,調(diào)整的話分錄怎么寫,比如收入在預(yù)收未確認(rèn)收入,成本多計(jì),謝謝
老師,網(wǎng)上查發(fā)票的真實(shí)能否查到發(fā)票的具體內(nèi)容
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)期末留抵也是應(yīng)該交的嗎
期末留底不需要繳納,但是會(huì)掛賬的