您好。是的,如果往來單位比較多,建議啟用往來模塊。
老師,單位員工預(yù)支2000元出差。這個(gè)人有其他應(yīng)付款,有其他應(yīng)收款,可以都走一個(gè)科目嗎也就是預(yù)支的這個(gè)錢走其他應(yīng)付款。
往來單位 本身是有其他應(yīng)收款科目的,現(xiàn)在預(yù)付一筆款,可以通過其他應(yīng)收掛賬嗎?
老師您好,參公事業(yè)單位。 單位長期掛賬的這些其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款,已經(jīng)很多年了,現(xiàn)在應(yīng)收肯定是收不回來了,應(yīng)付肯定也不付了。該怎么處置?
老師您好,請(qǐng)問一個(gè)單位的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以只設(shè)一個(gè)嗎?比如員工A借備用金是其他應(yīng)收,員工B費(fèi)用報(bào)銷又是其他應(yīng)付,甲公司借單位款是其他應(yīng)收,單位向乙公司借款又是其他應(yīng)付,像這種是不是可以統(tǒng)一一下,方便以后核算?
老師,請(qǐng)問一個(gè)公司針對(duì)往來賬款,只用設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付就可以了吧,不用設(shè)置預(yù)收預(yù)付吧,然后再針對(duì)其他款設(shè)置其他應(yīng)收應(yīng)付款
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
啟用了!是不是像我說的那樣,每個(gè)和往來相關(guān)的一級(jí)科目下,這些單位都會(huì)出現(xiàn)?
您好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款不顯示
我怎么看系統(tǒng)都顯示呢?比如張三往來款我不知道怎么掛賬。如果不用往來輔助核算的話,我會(huì)看其他應(yīng)收有沒有,沒有的話肯定在其他應(yīng)付款里! 但是設(shè)置了往來核算每個(gè)科目一級(jí)下都有張三這個(gè)人,我都不知道怎么掛,還得去查明細(xì)帳看看之前掛的什么,感覺比較麻煩!
您好,請(qǐng)按下列步驟操作: 1、單擊【系統(tǒng)維護(hù)】→【會(huì)計(jì)科目】,打開會(huì)計(jì)科目窗口; 2、單擊選中需要設(shè)置的會(huì)計(jì)科目,單擊【修改】,打開修改科目窗口; 3、單擊選中【往來業(yè)務(wù)核算】,最后單擊【確定】保存設(shè)置
這個(gè)是干嘛的!不太懂
我的意思是設(shè)置往來核算,入賬時(shí)比較麻煩,不設(shè)置往來核算比較方便,為什么大家都要設(shè)置往來核算!
您好,如果往來單位不是很多,可以不啟用往來核算。但是如果后期發(fā)現(xiàn)往來單位增多,就不能再啟用往來核算模塊了。
老師,您說的我明白了。您認(rèn)真聽我說。關(guān)于往來核算我困惑的地方:張三往來款的問題。不啟用往來核算,我在其他應(yīng)收下搜索沒有張三,肯定在其他應(yīng)付里呢對(duì)吧! 啟用了往來核算,我點(diǎn)其他應(yīng)收里面搜索有張三,其他應(yīng)付又有張三,還得去搜明細(xì)賬,看看之前到底掛的什么。 這樣一看是不是不用往來輔助核算比較方便?為什么要用往來輔助核算呢搞不明白!
您好,對(duì)的,不設(shè)置往來核算模塊,直接設(shè)置二級(jí)科目,這樣查找往來單位比較直觀。