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老師您好,我們公司一般納稅人,在2021年12月份收到2021年2月份的附加稅和增值稅稅退稅,應(yīng)該怎么做分錄啊,我現(xiàn)在在做12月份的賬

2022-01-17 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 15:56

你好;? ? ?這個是多繳納退稅 還是? ?稅收返還???

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快賬用戶5830 追問 2022-01-17 16:00

應(yīng)該屬于對繳退稅吧!之前2月份的時候現(xiàn)金繳稅了,因為是項目所在地預(yù)繳稅費(fèi),但是申報的時候忘記填了,所以這部分在2月份重復(fù)繳稅了

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:05

?你好 ;? 多繳納的話? 你沒有多計提; 直接做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅? ;? 應(yīng)交稅費(fèi)- 城建稅; 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加

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快賬用戶5830 追問 2022-01-17 16:44

有的,有多計提了,那需要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:46

?你好; 沖你的計提分錄。 計提分錄借貸方不變金額負(fù)數(shù)紅沖??

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快賬用戶5830 追問 2022-01-17 17:01

老師!計提是這樣做的 借:營業(yè)稅金及附加-城建稅 營業(yè)稅金及附加-教育費(fèi)附加 營業(yè)稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 然后直接在這個分錄加負(fù)數(shù)就好了是嗎?

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快賬用戶5830 追問 2022-01-17 17:09

老師!是不是先沖紅計提分錄,然后再做一筆 收到退回稅費(fèi) 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加

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快賬用戶5830 追問 2022-01-17 17:09

老師!要是多計提了,就需要做二筆分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 17:37

你好;是的。 直接 做金額負(fù)數(shù)? ?是的。 對的??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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