你好,沒有跨月的話可以的
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人,先預(yù)付了賣家賬款我是做:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款一暫估款,這樣做對不對嗎
請問公司都是付款和收到發(fā)票不是同一天,可以直接做一筆借庫存商品貸銀行存款?然后發(fā)票貼后面。不做什么應(yīng)收帳款預(yù)收賬款這些
我是公司B比如公司A劃款給公司B,能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后b開發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢劃開劃去,然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
老師,老師,我想問一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計費用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得申報 換電腦了 新電腦沒有數(shù)據(jù) 就怎么申報
老師,如果我申報的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當(dāng)時申報的一樣嗎?
老師,公司購買平板4個費用8000元可以一次計入管理費用嗎?匯算清繳用調(diào)整嗎?謝謝
老師,對方開一張發(fā)票,我們通過法人轉(zhuǎn)款給他,沒對公打款,有什么風(fēng)險?
老師我是一個木材加工廠,就是購進(jìn)各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請問這個核算的的思路大概說說,成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無票收入從哪里添
老師 應(yīng)收賬款跟客戶對賬按發(fā)貨單跟退貨單跟客戶對賬可以嗎還是只能按出庫單對賬
7月,收6月的電費,明天給商戶開6月發(fā)票可不可以啊?
請問開異地票,是先開票還是先開跨區(qū)域事項報告
老師,就是B公司工資,個稅和社保都是A公司代付的情況下,A公司發(fā)放工資和繳納社保個稅的分錄 ,和B公司計提發(fā)放繳納社保個稅的分錄分別是怎樣的(申報都在A公司,員工都是A公司的員工,因為A和B合作,員工在B公司做業(yè)務(wù),所以就是B承擔(dān)工資,社保所有費用 ,A公司幫忙發(fā)放怎么做賬)
都是沒有跨月的。都是今天給錢明天或者后天開發(fā)票。這種直接就借庫存商品貸銀行存款?
是的,這樣可以直接這樣做