你好,如果盈利的需要計(jì)提盈余公積。
本年利潤年末借方余額,那我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師,年末了,我把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,使得本年利潤期末余額為0了,我還需要操作什么呢?
每一年年末需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,然哦后利潤分配-未分配利潤的10%結(jié)轉(zhuǎn)到法定盈余公積嗎?
未分配利潤的數(shù)據(jù)是怎么來的,月末結(jié)轉(zhuǎn),把收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,未分配利潤就有余額了嗎?年末在把未分配利潤轉(zhuǎn)走嗎?
老師,對方是出口商貿(mào)企業(yè),我們是制造業(yè),開專票的時(shí)候?qū)Ψ阶屛覀儾灰獙懸?guī)格型號,數(shù)量和金額匯總掉,但是因?yàn)橐?guī)格型號不同,產(chǎn)品的價(jià)格不一樣,導(dǎo)致單價(jià)波動很大,這樣對我們公司有影響嗎,如果我們非要開規(guī)格型號,會影響對方公司出口退稅嗎
復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的互維逆運(yùn)算,互為導(dǎo)數(shù),不太理解是咋回事???
請問出口企業(yè),生產(chǎn)型,有內(nèi)銷有外銷,請問進(jìn)項(xiàng)票抵扣勾選的時(shí)候需要注意區(qū)分開什么嗎
上傳這樣的學(xué)信網(wǎng)截圖可以報(bào)名中級嗎,因?yàn)轭A(yù)計(jì)7月1日畢業(yè),還沒拿到畢業(yè)證
減半征收的條件是稅款當(dāng)期報(bào)表屬于小微嗎?
老師,我們公司章程中約定法定代表人的權(quán)限,但是他在權(quán)限外與別人簽訂合同,發(fā)生的糾紛公司要承擔(dān)連帶責(zé)任嗎
日常確定主營業(yè)務(wù)收入,是按每日收到的錢,還是每隔幾日做一個表格統(tǒng)計(jì)總收入筆數(shù)?附件都需要附什么原始憑證?
公司計(jì)提的工資社保跟實(shí)際社保扣款不一樣怎么調(diào)整,工資按計(jì)提的工資表發(fā)放,怎么改這個會計(jì)科目
老師,支出單有銀行付和現(xiàn)金付,發(fā)票3張,那在支出單附件寫3張對嗎?那在記賬憑證附件也寫3張,還是5張,把支出單的2張也加上
老師你好!開戶單位收入較少,收入每月末去銀行存一次可以嗎?有法律法規(guī)依據(jù)嗎
計(jì)提完了的盈余公積,剩下的未分配利潤可以分紅。
老師,那有盈利的盈利看的是利潤表的凈利潤嗎?
你好看本年的盈利金額是看利潤表的凈利潤,如果是看開業(yè)到現(xiàn)在的,看資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤。
老師,我利潤表凈利潤是171031.79,資產(chǎn)負(fù)債表未分配期初-210355.93期末是-39234.14
當(dāng)年是盈利的,但是從開業(yè)到現(xiàn)在還是虧損的。
老師,那我需要提取法定盈余公積嗎?
好不需要計(jì)提盈余公積。
老師,那什么時(shí)候需要計(jì)提呢?
彌補(bǔ)虧損之后還有盈利的。
那老師我理解的就是資產(chǎn)負(fù)債表只要期末未分配利潤其實(shí)正數(shù),就證明盈利了,就需要提取法定盈余公積,對嗎?
是的,是這么理解的。
好的,謝謝您,終于弄清楚了
不用客氣,工作愉快