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老師,年末了,我把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,使得本年利潤期末余額為0了,我還需要操作什么呢?

2022-01-17 11:45
答疑老師

齊紅老師

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2022-01-17 11:45

你好,如果盈利的需要計(jì)提盈余公積。

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:46

計(jì)提完了的盈余公積,剩下的未分配利潤可以分紅。

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快賬用戶1533 追問 2022-01-17 11:46

老師,那有盈利的盈利看的是利潤表的凈利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:47

你好看本年的盈利金額是看利潤表的凈利潤,如果是看開業(yè)到現(xiàn)在的,看資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤。

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快賬用戶1533 追問 2022-01-17 11:51

老師,我利潤表凈利潤是171031.79,資產(chǎn)負(fù)債表未分配期初-210355.93期末是-39234.14

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:52

當(dāng)年是盈利的,但是從開業(yè)到現(xiàn)在還是虧損的。

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快賬用戶1533 追問 2022-01-17 11:53

老師,那我需要提取法定盈余公積嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:55

好不需要計(jì)提盈余公積。

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快賬用戶1533 追問 2022-01-17 11:56

老師,那什么時(shí)候需要計(jì)提呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:57

彌補(bǔ)虧損之后還有盈利的。

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快賬用戶1533 追問 2022-01-17 11:58

那老師我理解的就是資產(chǎn)負(fù)債表只要期末未分配利潤其實(shí)正數(shù),就證明盈利了,就需要提取法定盈余公積,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:59

是的,是這么理解的。

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快賬用戶1533 追問 2022-01-17 11:59

好的,謝謝您,終于弄清楚了

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:01

不用客氣,工作愉快

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你好,如果盈利的需要計(jì)提盈余公積。
2022-01-17
你好,如果是軟件做賬的借本年利潤負(fù)數(shù),貸利潤分配負(fù)數(shù), 未分配利潤貸方余額
2021-01-07
你好,可以每個月從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-08-25
您好,是的 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如果本年利潤是在貸方 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-01-05
您好 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是根據(jù)本年利潤的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)
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