您好,同學(xué),正常應(yīng)該計入實收資本,然后你們?nèi)スど虃浒?,不過不想那么麻煩的話,計入其他應(yīng)付款,
老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊時公司章程規(guī)定由2個人共同出資,出資額2000萬,各占注冊資本50%,出資時間為2030年6月22日,至今未見出資款入帳。 問題: 1、出資人沒有出資,那公司就沒有所有者權(quán)益“實收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個投資有限公司簽了一個“項目回填及后期土地利用合作經(jīng)營協(xié)議書”,項目名稱:芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項目用地資源、項目申報等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬作為入股方式。利潤分配:甲40%、乙60% 項目交地及租金計算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項目與另外2個人簽訂了合作經(jīng)營合同。其中:一個人(周某某)以上述項目每1%的份額折合人民幣5萬元入股10%股份和股權(quán),計50萬元共同合作從事項目回填;另一個人(李某某)以上述項目每1%份額折合人民幣8萬元入股5%股份和股權(quán),計40萬元共同合作從事項目回填。這兩個人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會計分錄?
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風險呢?
老師,今天把報表拿給銀行和審計看,他們說我公司項目是政府PPP項目,費用不能計入損益類!那個銀行的人說話好難聽,差點把我罵哭了!然后我問總公司的財務(wù)總監(jiān),他跟我說把有關(guān)項目成本的費用計入其他應(yīng)收款—**工程PPP項目,然后下面再設(shè)置3級和4級科目,可是現(xiàn)在我都做的是籌備期,我現(xiàn)在把費用一部分調(diào)到長期待攤費用—開辦費,然后還有一部分調(diào)進了長期應(yīng)收款里—**工程PPP項目,這樣可以嗎?
老師,我們公司接了一個工程項目,目前還在籌建當中,老板拉了一些朋友一起參與投資,別人直接把錢打到我們公司賬戶上了,銀行備注“某某項目入股投資款”,然后我們公司又拿了一部分打給另一家合作單位,銀行備注的也是“某某項目投資款”,這兩筆分別怎么做賬啊
老師,我們公司接了一個工程項目,目前還在籌建當中,老板拉了一些朋友一起參與投資,別人直接把錢打到我們公司賬戶上了,銀行備注“某某項目入股投資款”,然后我們公司又拿了一部分打給另一家合作單位,銀行備注的也是“某某項目投資款”,這兩筆能不能都計入其他應(yīng)付款項目
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
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老師,這個打款到我們公司的人,有的是與我們合作的供應(yīng)商,那他們打的這幾筆款可以記到往來科目里面還是必須在其他應(yīng)付款里新建科目
計入到往來科目里面,因為這是合作商