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老師 2021年入了辦公費用、可是發(fā)票原始憑證找不到了 現(xiàn)在想把分錄紅沖了 這種需要跨年了 怎么寫分錄

2022-01-17 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 10:31

同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 10:33

小會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:43

借營業(yè)外支出 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 11:03

管理費用不做紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:09

紅沖了哦 這個貸方就是

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 11:14

老師 不應(yīng)該是 借 管理費用 紅字 貸 應(yīng)付職工薪酬 紅字 后面怎么寫分錄 這個是費用 不應(yīng)該入以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:26

同學(xué)你好 不是 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則所以沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 11:32

這個還要看準(zhǔn)則嗎?

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 11:34

小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借 管理費用 紅字 貸 應(yīng)付職工薪酬 紅字 然后 借 營業(yè)外支出 貸 利潤分配 未分配利潤? 之前別的老師說的都是通過以前年度損益調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:42

小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目 你可以百度一下

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 11:43

老師 那我剛才的業(yè)務(wù) 分錄應(yīng)該怎么寫 完整的分錄

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:53

同學(xué)你好 就是我最開始給你的分錄 就那一個

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 12:05

那我管理費用分錄也不需要紅沖是嗎??

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:14

利潤分配未分配利潤就是紅沖的管理費用

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 12:25

所以 我的業(yè)務(wù) 處理方式 就是直接按照你寫的分錄就行 不用專門在紅沖了 涉及到的 費用啥的 跨年的 都是按照這種方式處理是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:27

同學(xué)你好 對的 就是做我給你的那個分錄

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 13:54

好的 老師 ,那我之前的 匯算清繳補交所得稅 分錄也寫錯了 那個分錄應(yīng)該怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-01-17 14:04

你之前分錄咋寫的呢

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快賬用戶8840 追問 2022-01-17 14:32

之前是這樣寫的 匯算清繳補交稅分錄 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅 借 利潤分配未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 所以現(xiàn)在是小企業(yè)準(zhǔn)則 怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-01-17 14:41

直接 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費所得稅 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款

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同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2022-01-17
您好,借這個金額退了嗎?
2022-12-27
同學(xué)你好 是的,你可以直接將原來的憑證紅沖,然后做一個正確的分錄。 紅沖原憑證 假設(shè)原憑證為: 借:制造費用 - 其他費用 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 紅沖憑證則為: 借:制造費用 - 其他費用(紅字) 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目)(紅字) 編制正確憑證 正確的分錄應(yīng)該是: 借:原材料 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目)
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同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
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