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Q

老師,我想問問年中支付一筆費用20000元,已開發(fā)票下賬,年底得退回來3000元,收據(jù)已開,但是錢沒有到賬,請問如何做這幾筆分錄呢,事業(yè)單位平行記賬

2022-01-16 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-16 14:18

借,業(yè)務活動費用20000 貸,銀行存款20000 借,其他應收款 貸,業(yè)務活動費用3000 借,事業(yè)支出20000 貸,資金結(jié)存20000

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 14:20

好厲害老師,請問第二年年初收回3000元如何記賬呢

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齊紅老師 解答 2022-01-16 14:24

借,銀行存款 嗲,其他應收款 借,資金結(jié)存 嗲,財政撥款結(jié)余

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 14:27

嗯嗯好老師,如果年底開了一筆收據(jù)借其他應收款,貸事業(yè)收入,第二年年初收回這筆錢應如何做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:09

借,銀行存款 貸,其他應收款 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預算收入

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 15:11

老師什么時候要注意使用財政撥款結(jié)余年初余額調(diào)整這個科目呢

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 15:23

老師如果我年初收到一筆其他收入10000元,我接下來的全年里需要做其他支出給他對應起來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-16 16:06

根據(jù)你實際的情況來,財務會計是權責發(fā)生制,預算會計是收付實現(xiàn)制。

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 16:10

老師預算會計這里年底收支結(jié)余是負的正常嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-16 20:38

一般情況下是不會有負數(shù)的,除非你占用了其他資金才會存在這種。

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 20:41

老師如果使用的其他資金來支付就不能平行記賬了是嗎?

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 20:43

那這樣子全年的費用能對上嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-16 20:50

你這個預算會計,她做賬本身就是只對那個財政預算資金做處理,如果說不是財政預算資金,你根本就不用做賬的呀。

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 20:51

那去年年底轉(zhuǎn)到今年的財政應返還額度呢

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齊紅老師 解答 2022-01-16 20:52

直接放到財政應返還額度就行呀,返還的時候你增加你的零余額賬戶用款額度就行。

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 20:53

用這個資金往外付錢需要平行記賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-16 20:54

對的對的,就是這個意思。

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 20:58

嗯嗯,老師我年初應返還50萬,預算會計收入在去年就記了,今年我用的這筆應財政返還額度平行記賬列支,預算會計不是沒有收入只有支出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-16 21:01

你收到這個的時候,你就是借零余額賬戶,用款額度貸,財政應返還額度。

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快賬用戶5877 追問 2022-01-16 21:05

老師收入支出結(jié)余數(shù)是不是就是年底沒花了的錢轉(zhuǎn)到其他資金戶的財政應返還額度數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-01-16 21:06

對的對的就是這個金額。

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