借,業(yè)務活動費用20000 貸,銀行存款20000 借,其他應收款 貸,業(yè)務活動費用3000 借,事業(yè)支出20000 貸,資金結(jié)存20000
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,提示確認房確認后才能生成紅字發(fā)票,那要怎么開具
你好,老師,我們代收了甲方的垃圾清運費,代付給了第三方清洗服務公司,這個清洗服務公司給我們開了發(fā)票,這個要怎么做賬?
計提社保,只計提公司承擔的部分嗎?個人部分,公司承擔,個人的部分也一塊計提嗎
請問外貿(mào)出口exw方式下,雜費欄由客戶承擔的沒填退稅有影響嗎?
一般納稅人紅沖上個月的一張發(fā)票,購買方這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,那現(xiàn)在開具紅字發(fā)票的話,要等對方做這個月的進項稅額轉(zhuǎn)出,才能開具紅字發(fā)票嗎
C咋理解老師不清楚。謝謝??
內(nèi)賬的,怎么調(diào)平,其他應收款-B??
老師你好,我現(xiàn)在補21.22年的成本,現(xiàn)在取得兩張成本票,該管員讓我們稅前扣,我要怎么處理?
收到客戶打款違約金 需要開票給對方嗎
老師,我公司是商貿(mào)公司我們是供貨方,現(xiàn)在還沒開始業(yè)務呢,對方直接給我頂了一個80多萬的房子,這個房子還不頂給我們賬戶,讓會計憑借協(xié)議下賬呢,這個怎么處理呢老師,人家還開票呢
好厲害老師,請問第二年年初收回3000元如何記賬呢
借,銀行存款 嗲,其他應收款 借,資金結(jié)存 嗲,財政撥款結(jié)余
嗯嗯好老師,如果年底開了一筆收據(jù)借其他應收款,貸事業(yè)收入,第二年年初收回這筆錢應如何做賬呢
借,銀行存款 貸,其他應收款 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預算收入
老師什么時候要注意使用財政撥款結(jié)余年初余額調(diào)整這個科目呢
老師如果我年初收到一筆其他收入10000元,我接下來的全年里需要做其他支出給他對應起來嗎?
根據(jù)你實際的情況來,財務會計是權責發(fā)生制,預算會計是收付實現(xiàn)制。
老師預算會計這里年底收支結(jié)余是負的正常嗎
一般情況下是不會有負數(shù)的,除非你占用了其他資金才會存在這種。
老師如果使用的其他資金來支付就不能平行記賬了是嗎?
那這樣子全年的費用能對上嗎?
你這個預算會計,她做賬本身就是只對那個財政預算資金做處理,如果說不是財政預算資金,你根本就不用做賬的呀。
那去年年底轉(zhuǎn)到今年的財政應返還額度呢
直接放到財政應返還額度就行呀,返還的時候你增加你的零余額賬戶用款額度就行。
用這個資金往外付錢需要平行記賬嗎
對的對的,就是這個意思。
嗯嗯,老師我年初應返還50萬,預算會計收入在去年就記了,今年我用的這筆應財政返還額度平行記賬列支,預算會計不是沒有收入只有支出嗎?
你收到這個的時候,你就是借零余額賬戶,用款額度貸,財政應返還額度。
老師收入支出結(jié)余數(shù)是不是就是年底沒花了的錢轉(zhuǎn)到其他資金戶的財政應返還額度數(shù)
對的對的就是這個金額。