您好 申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入是填寫2萬
去年收的款已經(jīng)開了發(fā)票了,今年8月去年那張發(fā)票被退回來了,金額開錯了,例如去年的發(fā)票是10萬元,其實應該是9萬,所以在9月開了紅字發(fā)票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發(fā)票,現(xiàn)在我的主營業(yè)務(wù)收入是負數(shù)了,怎么處理呢?負數(shù)可以轉(zhuǎn)入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報嗎?謝謝老師
老師,我年初開一張負數(shù)發(fā)票10000元,沖去年不符合補貼的收入。我今年12月份開了一張正數(shù)發(fā)票3萬。我申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入是填寫太3萬還是2萬呢。
老師你好,我們家21年12月增值稅申報表填了200萬元未票收入,等2022年3月左右才會把發(fā)票開出來,請問報2022年3月的稅時還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎?就是開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元。因為跨年了,我不知道未票收入那邊填負數(shù)能不能報的過去了?
老師,好。我們22年申報的未開票收入20萬,23年一月份把未開票收入的發(fā)票的20萬開出來了。1月份開票總額大概有50萬左右,2月份有30萬左右3月份又有未開票收入10萬。哪我報企業(yè)所得稅的時候,收入填多少呢
老師,我在年初時開具一張免稅負數(shù)發(fā)票,90萬,是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數(shù)維修水渠發(fā)票,我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎?我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
老師好,實操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標黃的列,應該跟哪些數(shù)據(jù)核對呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師填寫財務(wù)報表里利潤表時也是填寫2萬嗎?
實際今年收入是3萬,開的負數(shù)是沖去年的收入。
開的負數(shù) 您減少了去年收入么?
是的,減少去年收入。
我的意思是您申報的時候去年的匯算清繳有沒有減少收入
沒減少,那時還不知道要開負數(shù)呢。
所以申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入是填寫2萬