可計(jì)入貸方營業(yè)外收入
請問稅局退回以前年度的印花稅,金蝶會計(jì)科目沒有以前年度損益調(diào)整科目,怎么做?
退回之前年度的多繳納的印花稅做什么會計(jì)科目?
繳納印花稅的會計(jì)科目是什么,請回答
匯算清繳之后,退回2022年度多交的所得稅,計(jì)入什么科目?
小規(guī)模補(bǔ)繳以前年度印花稅,計(jì)入什么科目?
報(bào)關(guān)的錢提不出來了,
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
不做以前年度損益調(diào)整嘛
不做以前年度損益調(diào)整。
老師,我想問一下為什么呢?因?yàn)橹拔易龅氖墙瑁籂I業(yè)稅金及附加,貸銀行存款,營業(yè)稅金及附加會影響利潤總額的
若做以前年度損益調(diào)整,,要更正以前年度的匯算清繳表。更麻煩
好的謝謝老師
營業(yè)外收入下面選哪個科目呢
營業(yè)外收入下面選其他
沒有其他,是要自己增加一個嗎
沒有其他,是要自己增加一個。
這樣是合法的對吧
是的,這樣是合法的。
老師吃飯去了,有事留言。